你好,是的,同學的分錄是正確的。
國企向財政申請貸款利息,之后還需要還銀行貸款這個貸款利息,收到財政撥付這筆款時的分錄是這樣嗎? 借:銀行存款 貸:其他應付款 支付給銀行時分錄相反對嗎?
你好 收到財政撥款的項目資金 收到時借:銀行存款 貸:財政撥款收入 支付的時候借:在建工程 貸:銀行存款 對嗎
借:銀行存款 貸:非同級財政撥款收入,支出時如何做賬
20×1年9月18日,收到省應急管理廳撥付抗風救災專項資金30萬元,已存入基本賬戶。A.借:銀行存款300000B.借:資金結(jié)存300000C.借:零余額賬戶用款額度D.貸:事業(yè)收入300000E.貸:事業(yè)預算收入300000F.貸:非同級財政撥款預算收入300000G.貸:非同級財政撥款收入300000H.貸:財政撥款收入3000001.貸:財政撥款預算收入300000
33、某行政單位因以前年度差錯更正發(fā)生國庫直接支付款項退回的,在收到代理銀行轉(zhuǎn)來財政直接支付資金退回入賬通知書時,一般會計處理為()。A.借:資金結(jié)存-財政應返還額度貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)B.借:財政撥款預算收入貸:行政支出C.借:財政撥款收入貸:庫存物品D.借:財政應返還額度-財政直接支付貸:庫存物品
你好老師我電子承兌4月12號到期,我4月18號就提示付款了怎么辦
老師,小企業(yè)會計準則24年暫估,借庫存商品-暫估25000貸應付賬款25000.結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務成本25000貸庫存商品-暫估25000,今年收到發(fā)票240000,分錄怎么寫老師幫忙寫一下
請問合作社開票給農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的不征稅發(fā)票一季度12萬,怎么申報增值稅?跟小規(guī)模免稅一樣申報嗎
老師,科目余額表上未分配利潤貸方金額是不是就是去年虧損金額
老師,電子稅務局電子繳款書在哪里打印
老師用途寫的收回貸款本息,到底是我們公司償還貸款還是只償還利息,怎么做分錄,人家會計做的是借財務費用,貸銀行存款
老師,我們外賬只選用了應收 應付,但是余額都是付的可以嗎
某汽車制造企業(yè)每年需要X零部件20000個,可以自制或外購,自制時直接材料費用為400元/個,直接人工費用為100元/個,變動制造費用為200元/個,固定制造費用為150元/個,該公司有足夠的生產(chǎn)能力,如不自制,設備出租可獲得年租金40萬元,則選擇外購的條件是單價小于( )元。 A.680 B.830 C.720 D.870 這題是選擇哪個
員工出差,這個能報銷嗎?
總賬和全盤區(qū)別在哪 老師~
那為什么結(jié)賬時在建工程有期初數(shù)呢
不應該有吧 項目完工了
你好,項目完工了轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
項目不是固定資產(chǎn)的
你好,具體是什么項目呢?
砂石路得項目
你好,那就是計入工程施工。
老師怎么分錄
你好,借工程施工 貸銀行存款
老師 行政單位沒有這個科目
你好,行政單位那就計入業(yè)務活動費用
項目資金全部支付完后在借業(yè)務活動費用 貸:銀行存款嗎 預算會計做不
你好,收到項目資金預算會計做了,這個就需要做。
那就是 收到資金財務借:銀行 貸:財政撥款 預算借:資金結(jié)存 貸:財政撥款預算 借:業(yè)務活動費用 貸:銀行 預算借:行政支出 貸:資金結(jié)存 支付資金借:在建工程 貸:銀行 預算借:行政支出 貸:資金結(jié)存
這樣在建工程就平了?
你好,不是的,后面的兩筆分錄不要了,支付資金是計入業(yè)務活動費用的。
支付資金 借業(yè)務活動費用 貸 銀行存款 借行政支出 貸 資金結(jié)存
那這樣的話在建工程科目就不用使用對吧
業(yè)務活動費用下可以自行科目嗎
你好,是的,是不用使用了。
可是業(yè)務活動費用的二級科目沒有項目資金的科目啊
你好,同學可以增加一個