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老師你好,上個月收到一筆款計入其他應收款—內(nèi)部往來貸方,這個月對方公司注銷,內(nèi)部往來貸方余額怎樣處理

2020-12-19 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-19 16:09

你好,需要這樣做分錄 借:其他應收款—內(nèi)部往來 貸:營業(yè)外收入?

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快賬用戶3212 追問 2020-12-19 16:14

老師,這樣就會把利潤調(diào)高,多繳稅了,只能這樣做了嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-19 16:15

你好,其他應收款—內(nèi)部往來貸方,本質(zhì)是其他應付款,如果對方注銷了導致不需要支付了,就只能是通過營業(yè)外收入核算的。

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快賬用戶3212 追問 2020-12-19 16:17

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-19 16:18

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,需要這樣做分錄 借:其他應收款—內(nèi)部往來 貸:營業(yè)外收入?
2020-12-19
你好,調(diào)整往來,這里的往來都是同一個明細科目嗎? 應收賬款貸方有一筆余額,如果送貨了,就需要做未開票收入處理交稅的
2024-08-14
你好這個是可以的,要是你這個是出來其他應付款是負數(shù),你可以為報表好看調(diào)到其他應收款下面
2021-05-05
。如果原來用了其他應付款,現(xiàn)在用這個科目也對。
2023-03-16
同學你好,這個是要調(diào)到一個科目 么,比如用其他應收款或用其他應付款?
2021-07-19
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