這個需要分開開發票,這個退稅做收入 貸主營業務收入 -出口退稅-xx產品 ,這個對應這個不免稅,做貸主營業務收入 -不退稅-xx產品 這個對應分開設置明細
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿出口免稅,進項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應該是17% 在未開具發票一欄填寫 銷售額=當時發票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當時認證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師,我們是軟件開發,銷售手持機硬件和軟件服務時,不想開具軟件產品即征即退,退稅太麻煩了,可以合同約定分別開具硬件和軟件服務6%的發票嗎?
老師,有個客戶重新又注冊了個進出口公司,我們有幾次開票也是根據他新開公司的抬頭來開的,他以新公司退稅慢為由沒打款,如果這個新公司注銷了我們還能收到貨款嗎?一般進出口退稅時間是要多久的?
老師,我們同一個客戶,出口銷售的產品即有可以退稅的又有不可以退稅的。開具銷售發票時我分開幾張發票開嗎?收款時是合計一筆款打進來的。退稅時要如何區別退稅呢?
老師,我們公司出口了一批貨物,然后銷售款美金已經收到,進項發票已經拿到,我們是不是要開發票了?開專票還是普票,有進項,那還退稅嗎?我們是一般納稅人,如果退稅,有時間限制嗎?我財務需要分幾步走
老師開日用品發票大類怎么選?
甲公司開具小麥農產品收購發票,則免稅,如20萬公斤小麥,單價2.42元/公斤,總價484000元,那么據收購發票如何做會計分錄?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,單位費用報銷的發票有三種格式,需要都保存電子檔的嗎?
你好,題目是這么說的,在設備使用后第四年預計進行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規模沒有進項發票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務處理怎么弄發票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調整?
齊老師,你好,我們公司現在有個情況,客戶要我們生產一個產品,這個產品要開模,于是我們和客戶協商模具費由客戶出,等達到一定的業務量,我們返還模具費,然后我們去找供應商,和供應商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應商,采購到一定量,供應商返還我們模具費,這種復雜的業務票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產生的利息就可以不填數據了
老師,是不能開在同一張發票里嗎?
另外,可退稅的產品稅率是選擇0%,不可退稅的產品稅率是選擇免稅嗎?
需要分開這個開發票這個, 不可退稅是不是免稅,??是不是開0 還是免稅,需要看你查退稅率顯示啥,退的是進項稅額,出口是免稅,這個對應這個出口是開免稅,不是0 有部分地區沒有免稅選擇你開0 也可以
老師,同一個客戶的,可退稅和不可退稅的都是一批銷售的,客戶打款不用分開吧?
不需要,但是你這邊核算需要分開算這個
請問分開核算是怎么分開呢?是客戶應收賬款下面設置科目嗎?
不是,借應收,貸主營業務收入主要是主營業務收入明細分開,這個對應這個都是免稅,只是有退稅,有的是免稅,那這個對應進項稅額這個采購,分開做,借進項稅額-出口退稅,進項稅額-不退稅
好的,謝謝老師
好我先回復別的學員了