辦理外經證 預繳稅款
老師好,我們項目不在本地,如果年終甲方給款需要提前去當地稅務局備案還需要做哪些工作
老師好,我們項目不在本地,年底甲方要回款了,我們單位需要到項目所在地稅務局提供什么資料呢?
請教,我們公司 乙方 是承包方,包工包料。乙方公司注冊地在上海市 ,項目施工地址是浙江省嘉興市小區 。 問題1, 我們給甲方開具專用發票9%,請問商品名稱是什么? 問題2 需要去浙江省嘉興市稅務局備案嗎?然后在當地做增值稅預繳嗎? 問題3 是不是還需要上海市稅務局開具 外管證?
您好,老師。建筑行業,公司在北京為一般納稅人,在三亞有一個老的項目使用簡易計稅,給甲方開票1700萬,如果我沒有收到下游分包的發票,那我我就需要在當地按照3%全額預繳稅款50萬(不精確估計的數)。如果我有下游分包提供當月的發票 1000萬,那我就只需要在當地繳納20萬的稅款,這個20萬就是我最終的成本嗎?那個被抵掉的30萬稅款 ,公司所在地北京,需要清繳稅款嗎?就是說北京這要不要交這30萬元?
老師好,我想詢問一下,在國稅電子稅務局上面增值稅申報時,提示期末可計提額為負數了,我應該怎么做?如果要去當地的稅務局,需要帶哪些資料,應該是要更改之前填寫的資料,感覺
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
本省還需要辦理外經證
只要不是一個地區的都需要。
好的,謝謝老師!
不用客氣的,工作愉快。