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我們這邊有個公司,物業公司最近幾年年年虧損,但是老會計走之前讓我按營業收入的0.05計算利潤總額繳納稅款,這馬上到年底了預計今年盈利,我這邊要不要按正常的數據進行納稅申報?

2020-12-17 18:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-17 18:10

你好,財務報表盈利的話,你應該正常申報, 企業所得稅還有匯算清繳,到時候可以彌補以前年度虧損,也許可以退稅的。

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快賬用戶5307 追問 2020-12-17 18:12

之前一直按盈利給納稅申報的。沒法退稅?說是有工資數太多了,人數也多怕稅局查到太多,殘保金少交啥的。

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齊紅老師 解答 2020-12-17 18:17

你好,如果賬面虧損幾年了,今年可以盈利交點稅,避免稅務風險

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快賬用戶5307 追問 2020-12-17 18:22

我們一直按營業收入的0.95算成本,按營業收入的0.05算利潤總額,交的稅。

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快賬用戶5307 追問 2020-12-17 18:23

其他的附表都是0申報,不知道這樣申報有沒有風險。

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快賬用戶5307 追問 2020-12-17 18:24

因為我們工資數,和人員多。

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快賬用戶5307 追問 2020-12-17 18:25

19年就是這樣申報的。今年我想正常申報,之前的固定資產啥的都是0申報,不知道對以后會不會有影響。

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齊紅老師 解答 2020-12-17 18:26

抱歉,這個老師不能肯定回答你,任何不實的申報都是有風險的,據實申報沒問題。

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你好,財務報表盈利的話,你應該正常申報, 企業所得稅還有匯算清繳,到時候可以彌補以前年度虧損,也許可以退稅的。
2020-12-17
如果說你稅務局查賬的理由,就是因為你要退稅的話,那么你這樣子處理是可以的。
2021-01-26
如果說你稅務局查賬這邊的理由是退稅的話,那么你就不考慮退稅,可以的。
2021-01-26
直接去匯算清繳納稅調增這個,納稅 調整表,給稅局說不退稅了
2021-01-27
同學你好,總結一句話,過去的虧損與后邊的有關系。過去的盈利與后邊沒有關系。
2023-01-18
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