借:其他應收款 貸:財務費用 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
老師,公司借給其他單位借款,收取利息(開發票)的。 借出時, 借:其他應收款 貸:銀行存款 收到時, 借:銀行存款 貸:其他應收款 那開出利息發票時怎么做賬呀?
老師,計提老板跟公司借款的利息,那分錄是:借:其他應收款,貸:其他營業收入。收到利息時,借:銀行存款,貸:其他應收款。對嗎
老師每次公戶給老板銀行轉錢用途為什么是還款呢?而且做賬時收到的銀行賬是摘要寫借款,借銀行存款 貸其他應付款或其他應收款。 付出錢時摘要寫還款 借其他應付款或其他應收款 貸銀行存款。
老師做外賬得時候, 銀行電子承兌 到財務公司 貼現 分錄 是 借 :銀行存款 財務費用 貸:應收票據 還是 借:其他應收款 貸:應收票據 借:銀行存款 貸 其他應收款。利息是沒有票得,這個是怎么處理吶!
老師,老板從公司借款10萬,借:其他應收款 10 貸:銀行存款。還的時候借銀行存款 貸:其他應收款10?
股權轉讓資本公積需要轉嘛
老師好,去年注冊的公司,24年公司沒有營業銷售,就做一些加工,但是沒有開銷售發票,賬上掛了制造費用房租水電和員工工資—生產成本,這些掛賬等后期有銷售產品了再慢慢結轉成本可以嗎?
待抵扣稅費負數,期初放借放還是貸方?
我們公司是工程公司,從外面請了臨時工,簽約的勞務合同,這種在自然人電子稅務局申報工資的時候要在哪一個模塊申報
老師好,請問下之前公司收到穩崗補貼做了借銀行存款貸營業外,,這個月退回的一部分回去要怎么入賬呢
老師,您好。請問下,發現往年暫估委托加工物資沒平,怎么處理呢?賬務我是這么做的 借委托加工物資 貸應付賬款-暫估
是不是要先申報24年年報,季度企業所得稅才能彌補以前年度虧損
老師,我們有一家個體工商戶營業執照下證時間是24年9月,一直沒有稅務登記,這個月才稅務登記,需要去稅務局說明把之前月份的稅務申報補上嗎?還是說直接從4月開始申報就好了?
我是公司是的法人,我可以通過公司給我發工資嗎
老師,我公司是生產塑料件的,需要用到模具,這個模具是入固定資產嗎?