你好,可以的呢,可以在明年認證抵扣的呢
老師你好,我想咨詢一下,有不能抵扣的進項發票,我已經貼在以前月份上了,沒有認證,現在我也把這些發票在認證勾選里選不抵扣認證,如果我還放在以前月份里,不拿到現在的月份里行不行啊,只是費用早用,也沒用稅額,現在這個月認證不想留滯留票,還放到以前用的月份里可以嗎
手里留的進項票還沒認證的月底12月不認證用掉也不能算21年的稅負是嗎
老師,12月份的進項票超過了開出的發票,那可以先不認證進項票交點增值稅嗎?到明年1月底再認證留明年用可以嗎?
一般納稅人12月銷項稅額3萬,我的進項必須是12月份認證抵扣是不,如果1月份認證就只能抵扣1月是這樣嗎?月底最后兩天還可以認證不
12月認證11月的進項票,但是11月份的進項票不夠,可以等12月初收到的進項票一起認證嗎?還是說只能認證11月之前的進項票呢?
老師請問資產模塊怎么使用啊,感覺好復雜,錄進去會自動折舊嗎?
老師,我們本來持有A公司的股權,并實際繳納50萬,后轉讓給B公司,B公司無法支付這部分股權,請問我記入營業外支出,需要什么查資料?有的話發一下模版
老板將個人的車過戶給公司,需要哪些費用,還有流程是什么
純外貿企業,A工廠的貨12月已經拉走出貨,票未到,暫估分錄,借:庫存商品 貸:應付賬款-A工廠,還是貸:應付賬款-暫估入庫?
可以更正以前年度的所得稅匯算清繳報表嗎
老師,暫估的費用匯算清繳如果我在4月份就申報了,5月份票來了可以不用調增吧?
老師,我們本來持有A公司的股權,并實際繳納50萬,后轉讓給B公司,B公司無法支付這部分股權,請問我記入營業外支出,需要什么查資料?
公司賬務交給第三方,現在公司給稅務局搖號列入風險管理,查到進項大,少報收入,該怎么處理
b.c公司共同經營一個項目,在a公司運作(a不占股),b投資13萬,c公司投資15萬,投資用于支付貨款。現在凈利潤為-50萬,收入150萬,費用發生100萬(b公司支付80萬,c公司支付20萬),現清算利潤,按五五分計算盈虧。 1.b應承擔的虧損=50萬/2=25萬-13萬=12萬 c應承擔的虧損=50萬/2=25萬-15萬=10萬 計算是否正確 2.各公司支付的費用是否要計算在投資款里,理由是什么?
老師,你好,請問這道題第10小問,向稅務機關自行申報的消費稅為什么沒有抵扣第3小問委托加工的消費稅,葡萄酒的消費稅是可以抵扣的呀,但是標答沒有抵扣,請問為什么?
算明年的稅負嗎
是的呢,算明年的稅負