你好!你要讓對方開發票給你才行了.
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
對方要開發票給我們,但是錢在開戶之前就轉給對方了,這個怎么做呢?
你好!你當現金付的就好了
怎么當現金付呢?麻煩老師說具體一點吧
你好!這樣,這個最標準的做法是,你再付給對方對公付一次,然后讓對方把之前付給他的錢,退回之前付給他的那個賬戶。
哦哦,除了這樣做就沒有其他辦法了是嗎?
你好!其他的都不如這樣規范。
其他的辦法麻煩老師也跟我說一下吧,謝謝
你好!你之前是從哪兒付款給他的?股東給的現金?
是銀行卡轉的
你好!是個人的銀行卡
是的,是法人個人的銀行卡轉的
你好!你也可以補充記錄,補充做之前的分錄,借預付賬款 貸其他應付款—法人。 然后現在把錢給法人就好了
然后就沒有其他辦法了是嗎?老師
你好!是的,就這2個方式了。
嗯嗯,好的,謝謝老師
您好!不用客氣的了。