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老師,您好!我司去年收到一張發票,入了費用,款項也已支付,因今年疫情原因,業務未開展,現對方退費,請問下我要怎么做賬呢

2020-12-16 15:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-16 15:36

你好,根據你的描述 當年是 借:管理費用等 增值稅 貸:銀行存款 今年把發票退回去, 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整---管理費用等 增值稅 然后 借:以前年度損益調整---管理費用等 貸:未分配利潤

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快賬用戶5514 追問 2020-12-16 15:39

去年我司盈利了,今天虧損,我需要補繳企業所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-16 15:46

你好,這個不要補繳的,因為這個紅字發票是今年才開出來的

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快賬用戶5514 追問 2020-12-16 16:16

那我企業所得稅這塊就不需要調整了吧

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齊紅老師 解答 2020-12-16 16:19

是的,你不需要調整的 因為你當年是不知道現在發票會退回去的

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快賬用戶5514 追問 2020-12-16 16:38

好的,謝謝您!

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齊紅老師 解答 2020-12-16 16:39

不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d

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你好,根據你的描述 當年是 借:管理費用等 增值稅 貸:銀行存款 今年把發票退回去, 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整---管理費用等 增值稅 然后 借:以前年度損益調整---管理費用等 貸:未分配利潤
2020-12-16
同學你好 那就沖減這個分錄哦
2023-06-30
可以的,可以這樣子處理的,沒問題的。
2021-12-31
你好,跨年的成本調整。 借:銀行存款 貸;以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配--未分配利潤
2020-12-29
你好;? 那發票之前開了嗎 ? 是開的專票還是普票的;才好判斷的; 之前你科目怎么做賬的; 好判斷? ?
2023-05-06
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