這種要讓對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票,然后在開(kāi)正確藍(lán)字發(fā)票的
#提問(wèn)#供應(yīng)商開(kāi)了一張發(fā)票抬頭名稱錯(cuò)誤,稅號(hào)沒(méi)錯(cuò),但是已經(jīng)抵扣,原材料已經(jīng)入庫(kù),老師,像這種情況如何處理?
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒(méi)有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開(kāi)給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒(méi)付款,對(duì)方也一直沒(méi)有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢(qián)了,那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
2月份開(kāi)票方開(kāi)給收票方一份紅字發(fā)票,該紅字發(fā)票是開(kāi)票方自己開(kāi)了紅字信息表然后直接開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票(原先藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)被收票方抵扣,原本應(yīng)該由收票方開(kāi)出紅字信息表之后開(kāi)票方再根據(jù)這份信息表開(kāi)紅字發(fā)票),像這種情況,該如何處理呢?收票方說(shuō)他們的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)法轉(zhuǎn)出,意思得開(kāi)票方撤銷(xiāo)掉原先開(kāi)的信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票,但是現(xiàn)在已經(jīng)5月份,還有辦法處理嗎?謝謝老師
您好,老師。我單位開(kāi)發(fā)了一棟大樓,還沒(méi)有完成竣工備案。但是23年8月現(xiàn)在已經(jīng)對(duì)外出租了,并開(kāi)出了租金收入的增值稅專用發(fā)票。對(duì)方也已經(jīng)抵扣。就想問(wèn)您,這筆賬務(wù)處理我該如何做呢?記收入了,但是成本應(yīng)該怎么辦呢?因?yàn)榉N種原因,成本也沒(méi)辦法由簽訂的施工合同預(yù)估,這個(gè)成本應(yīng)該怎么辦呢?
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 以前年度記賬錯(cuò)誤 新接賬后發(fā)現(xiàn) 預(yù)付的款項(xiàng)發(fā)票一直沒(méi)回來(lái),但成本早就出了,發(fā)票說(shuō)是給開(kāi)了,中間經(jīng)手人員早已離職 誰(shuí)也不清楚 后經(jīng)聯(lián)系這個(gè)合作的單位注銷(xiāo)了,目前賬上還掛著預(yù)防賬款像這種情況賬務(wù)如何處理呢?
商貿(mào)公司銷(xiāo)售商品,顧客只付80%.余下20%由國(guó)家補(bǔ)貼,商家全額開(kāi)發(fā)票給顧客,請(qǐng)問(wèn)商家收到80% 和20% 怎么入賬請(qǐng)老師們指教
老師,這個(gè)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,怎么調(diào)整彌補(bǔ)金額,我不想辦理退稅
老師好,公司買(mǎi)二手車(chē),二手車(chē)是老板親戚的車(chē),買(mǎi)車(chē)的購(gòu)車(chē)款是從公司的公戶打款,還是老板用自己個(gè)人私戶打款,二手機(jī)發(fā)票是二手車(chē)過(guò)戶機(jī)構(gòu)開(kāi)的,賣(mài)車(chē)的收到車(chē)款還用交稅嗎?謝謝!
老師好,小規(guī)模公司開(kāi)車(chē)輛租賃稅率是多少
老師,我們是led制造業(yè),我們是高新企業(yè),研發(fā)支出是放成本類科目還是放費(fèi)用類科目
WORD文檔,拉長(zhǎng)全部截圖在一張圖片里面怎么弄
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢(qián)需要在3.26-4.15掙的錢(qián)(毛利潤(rùn))里面減去還是記為零 因?yàn)榧热怀蔀樨?fù)數(shù) 就是把這段時(shí)間的錢(qián)花了 還用了之前賬戶余額的錢(qián) 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個(gè)體工商戶開(kāi)發(fā)票,只錄名頭和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業(yè)了,這樣的話,做24年的匯算清繳時(shí)就涉及到了研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,研發(fā)費(fèi)用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調(diào)增,這個(gè)調(diào)增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬(wàn) 因?yàn)橄裾写M(fèi)這一類的扣除項(xiàng)已經(jīng)調(diào)增了還剩幾十萬(wàn)
公司經(jīng)營(yíng)資金不足向員工個(gè)人借款周轉(zhuǎn),其他應(yīng)付款借款長(zhǎng)期掛賬,金額較大是不是風(fēng)險(xiǎn)很大?
對(duì)于已經(jīng)入賬的這張票不需要退回去給對(duì)方了吧?還有對(duì)方開(kāi)具正確的藍(lán)字發(fā)票之后,我是否還需要紅沖之前的入賬分錄,然后再做一筆同樣的分錄?
這張發(fā)票不需要退回的,賬務(wù)處理你的理解是對(duì)的