你好,并不是一次全部計(jì)提完,而是可以在企業(yè)所得稅稅前一次抵扣。
固定資產(chǎn)五百萬(wàn)以下的是不是可以在今年12月底全部扣除,已經(jīng)折舊計(jì)提了一部分,現(xiàn)在是不是可以全部一次計(jì)提完,如何做帳
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在購(gòu)入500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)是可以一次扣除不用計(jì)提折舊了嗎?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提了一年,余了金額如果想一次性扣除,如何做好呢?我聽(tīng)說(shuō)今年政策固定資產(chǎn)不超過(guò)五百萬(wàn)元的,可以一次性稅前扣除
2022年第四季度固定資產(chǎn)百分百加計(jì)扣除部分,在以后年度需要如何處理 2022年12月購(gòu)入,沒(méi)有折舊的固定資產(chǎn),是不是無(wú)法進(jìn)行一次性扣除
老師好,固定資產(chǎn)去年加計(jì)扣除已經(jīng)在匯算清繳的時(shí)候全部扣除了。但是今年賬面上還是每個(gè)月計(jì)提折舊的,那明年做今年匯算清繳的時(shí)候是不是要把今年折舊的部分調(diào)增繳企業(yè)所得稅呀?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
那怎么做帳。
正常計(jì)提折舊,借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊。 納稅調(diào)整不做賬,體現(xiàn)在所得稅的申報(bào)表上。