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上個季度銷售70萬稅款已交其中20萬這個季度沖紅后又開了20萬申報時如何申報

2020-12-16 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-16 10:15

你問幾時申報,上個季度話,這個70萬交稅就可以,這個季度話,這個是沒有開別的發票話,這個直接0申報,開發票都是一樣稅額和銷售額話,發票是一樣話

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快賬用戶5575 追問 2020-12-16 12:42

這個季度除了20萬沖紅重開了20萬發票外還有收入

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齊紅老師 解答 2020-12-16 12:55

那這個交稅只需要按剩下算銷項稅額就可以

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齊紅老師 解答 2020-12-16 12:56

要是紅沖發票這個金額和藍字20萬稅額也是相等話,

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你問幾時申報,上個季度話,這個70萬交稅就可以,這個季度話,這個是沒有開別的發票話,這個直接0申報,開發票都是一樣稅額和銷售額話,發票是一樣話
2020-12-16
-20萬,填小微企業免稅銷售額,80萬填其他免稅銷售額。
2022-07-05
同學,你好 什么?? 24年是20萬,那你增值稅是按照20萬申報,就算25年紅沖了,影響的是25年。
2025-04-25
同學你好 按照紅沖后的申報 2.直接開就行
2022-02-10
1月把12月的普票20萬紅沖, 這個是發生退貨還是啥,這個對應收入填寫是12萬%2B5萬,是自己開出5萬嗎-20萬,負數填寫, 報增值稅,之前增值稅是沒有交吧,這個我看別的學員反饋增值稅不含稅填寫12萬專票,普通發票之和是負數,不需要填寫,
2021-04-10
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