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老師,你好,外貿(mào)公司出口,已經(jīng)報關(guān)出口了,因為貨源地不一致,現(xiàn)在不申請退稅了,我的進項發(fā)票是怎么處理呢?附表二要不要填寫?

2020-12-15 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-15 14:22

同學(xué)你好 附表二要填寫的,可以抵扣,填寫進項就行了

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快賬用戶9757 追問 2020-12-15 14:31

進項稅額轉(zhuǎn)出這里要填嗎?老師

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齊紅老師 解答 2020-12-15 14:37

不是轉(zhuǎn)出,你不是視同內(nèi)銷嗎?你是視同內(nèi)銷就不轉(zhuǎn)出 免稅的就轉(zhuǎn)出

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同學(xué)你好 附表二要填寫的,可以抵扣,填寫進項就行了
2020-12-15
發(fā)票做抵扣勾選之后申報做附表2 進項稅額轉(zhuǎn)出,用于免稅上面,
2020-12-15
同學(xué)你好 需要處理的哦? 做免稅的就行了 1. 采購時,根據(jù)發(fā)票上價稅合計數(shù): 借:原材料 貸:應(yīng)付帳款 2. 出口時,按取得收入 借:應(yīng)收收款 貸:產(chǎn)品銷售收入——出口貨物收入 (2)企業(yè)既有出口又有內(nèi)銷的,應(yīng)分別核算出口貨物和內(nèi)銷貨物的銷售額、進項稅額,屬出口貨物的,按(1)條規(guī)定處理,屬內(nèi)銷貨物的,在購進原材料時 借:原材料 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅金) 貸:銀行存款 銷售時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅金) 主營業(yè)務(wù)收入——內(nèi)銷收入 (3)既有出口貨物又有內(nèi)銷貨物,如不能分別核算進項稅額的(注:銷售額必須分別核算),在購進時按全部進項稅額,作如下分錄: 借:原材料 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅金) 銀行存款 月未計算出出口貨物不予抵扣的進項稅額從“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”帳戶轉(zhuǎn)出,計入“主營業(yè)務(wù)成本”作如下分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) (4)出口按規(guī)定不予免征增值稅的貨物或銷售給其他企業(yè)出口的,視同內(nèi)銷貨物處理
2021-06-29
您好,是不能退了,按照國內(nèi)的來
2022-10-10
你好 正常認證 進項轉(zhuǎn)出
2020-10-21
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