你好 開紅字發票再開正確的發票?
老師,請問上月有張票開給對方稅號寫錯了,我這個月已經申報好了,對方需要重新開票,怎么處理啊?
老師您好,2021年12月8號對方給我們公司開的票,稅號錯了,對于這張發票應該怎么處理呢?如果重新開的話已經跨年了,賬務上需要注意什么呢
老師對方給我們開錯票了 我已經認證了 這個月對方紅沖了 給我們重新開的 我們需要怎么做?
老師好,21年底收到幾張發票對方說稅收編碼錯了,說發票要重新開,有兩張我上個月已經抵扣了,怎么處理呢?
老師你好,請問去年12月份有張專用發票開錯了稅票號,今年1月份才發現,對方還未抵扣,但是我方已經報完稅了,想給對方紅字沖銷重新開,金額都不變,這樣賬務處理怎么弄?
一般納稅人,制造業,公司購買的紙巾架,地毯,紙杯之類的會計分錄怎么做
生產及銷售的一般納稅人小微企業,開具的銷售發票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業公司承保了一個大面積廠房出租,出租需要大筆維修費用才可以出租,工廠方出一半,物業公司出一半。那里面產生的費用怎么做賬?
通過什么方法可以人為控制應納稅所得額?
老師我問一下,我4月份內銷開票含稅80萬外銷開票43萬銷項稅額是9.26萬當前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬那我這個月的增值稅稅負就會低很多,這個有沒有問題?我沒有留抵,和太多的進項,,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒有留抵只能免抵,
老師,我想問一下已到稅法規定的折舊年限并且計提完折舊的固定資產報廢和沒有到稅法規定年限提前報廢的固定資產匯算清繳時的處理不一樣嗎?這兩個是不都不需要納稅調增?
老師好!公司2023年度有對其他公司,進行股權投資,但是當年匯算時,年度所得稅申報表里有一項,“是否從事股權業務”選擇了否。2024年度這個項目應該選 是 嗎?
老師好,退還的個稅手續費要交企業所得稅嗎
老師:請問勞務派遣行業,小規模納稅人,差額開票的時候是不是稅率也是按照5%啊?
未結賬這兒怎么弄,怎么接著做下個月的賬
是不是開具紅信息表填開銷售方申請?
你好 認證的是 采購方開 沒認的是銷售方開?
開的負票自己留著做賬就可以,對嗎
你好 對方沒退票就自己做賬用
退票給我了呢?
您好 發票給采購方