你好;? ? 你開紅字信息表出去; 同時做進項稅轉出分錄; 次月做進項稅轉出申報 ; 收到對方的紅字發票; 你做紅沖分錄即可? ?
#提問#就是我們給別人開了一張專票 對方已經認證了 但是金額錯了,對方已經做了沖紅,我們開的負數發票還需要給對方嗎?
我們開的發票,現在跨月要紅沖,重新開,如果對方已經認證了,我們這邊是怎么個流程
老師對方給我們開錯票了 我已經認證了 這個月對方紅沖了 給我們重新開的 我們需要怎么做?
老師對方給我們開錯票了 我已經認證了 這個月對方紅沖了 給我們重新開的 我們需要怎么做? 一張管理費用修理費的發票 當時借 管理費用進項稅 貸銀行存款
老師,對方來給我們的發票,我們已經抵扣了,包括以前月份的,隔月的,對方需要我們紅沖,那邊重新再給我們開,這個很麻煩嗎?我們應該怎么做的,主要是已經抵扣了,
分錄怎么做
你好; 你之前收到發票怎么做賬的; 我看看分錄? ?
就是正常的做進項的
?你好; 發下分錄 。 我要判斷科目? ? ?;要結合之前分錄做? ?
借 進項貸應付
?你好;? ? 你沒有做成本或者費用嗎 ? 你做進項稅? ? ? ?只做了? ?借 進項貸應付 這筆的話;?
借管理費用修理費 進項稅
你好;? 你做 :借管理費用- 修理費 貸 應交稅費-應交增值稅- 進項稅轉出;? ?到時收到紅字發票做; 借應付賬款? ?借? ??管理費用- 修理費 負數金額? ?