您好 填寫附表四減免表和主表23行
老師好,我們稅控盤維護費280,這個月申報我們不用繳稅也就用不上抵扣280的稅款,我在申報增值稅申報表4中本期實際遞減額填寫0,期末余額是280嗎?是填寫這兩個表嗎?
老師 稅控盤費用280 屬于減免稅款 在申報表那點填喲
老師,上個月稅控盤減免稅款280,這個月申報怎么填啊
請問,單位是每月申報增值稅,稅控盤年費280元,可減增值稅280元嗎?這個減免280元,填申報表,填哪個位置?
這個月申報有稅控盤減免稅款280元,填報之后附加稅都為負數
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
老師,請看一下怎么修改
A公司,有企業股東B實繳60萬和C實繳40萬,現在股東B要把其擁有的一半股權30萬轉讓給D,轉讓價為30萬,請問現金流是D直接轉30萬給B,還是D先轉給A再由A轉回B?
老師個稅經營所得賬上也體現不了實際利潤啊
前年的收到的一張技術服務費專票,今年雙方協商紅沖了,當時已經抵扣過入賬了,現在怎么處理
這道題,每股收益一每股股利=每股凈資產?怎么理解?
出口生產企業如何計算每月要抵扣多少進項,每個月能退多少稅
2025年1~3月份。第一個季度都是虧損的,我在做第一個季度企業所得稅季度預繳的時候,需要先做了匯算清繳。再報第一季度的企業所得稅預繳嗎?
那我的分錄怎么寫啊
借應交稅費應交增值稅減免稅額 貸管理費用
老師,填了附表四和主表23,提交之后提示這個,是哪邊填錯了嗎
你好 本期有應交增值稅嗎? 沒有主表不填寫?
有要交增值稅
你好 這280是以前錙抵的嗎? 看表四對? 減免表填寫了嗎??
嗯,9月份的票
你好 附表四填寫和主表填寫的對??
那為什么提交不了呢
你好 這個看不出來 填寫的對 也可能是系統原因? 再有你也可以看一下你應交的稅款 填寫是不是正確??
謝謝老師,已經解決了
您好,具體是什么原因?怎樣解決的?
是減免稅表未填寫
對 減免表和附表4填的一樣就可以了