您好,固定資產8月份計提折舊,謝謝!
請問老師:我公司今年9月才收到7月購進空調、電腦臺的普通發票,同時9月30號支付購進空調、電腦臺貨款。那空調,電腦臺入賬日期以發票日期7月10號為準嗎?7月的:借固定資產 貸:應付賬款;8月開始計提折舊,9月支付款:借應付賬款 貸銀行存款。 是這樣處理的嗎?
如意公司2019年發生下列經濟業務:(1)5月12日,購進管理用電腦2臺,單價為6800元,共計13600元,增值稅額為1768元。該電腦已經投入使用,開出轉賬支票支付款項。(2)6月4日,購進一條需要安裝調試的生產線,價格為218600元,增值稅額為28418元,公司用銀行存款支付了生產線設備款。(3)7月8日,公司用現金支付生產線安裝調試費900元,取得增值稅普通發票。(4)7月10日,該生產線投入使用。(5)7月11日,從外地W公司購進設備,價款為54000元,增值稅稅額為7020,對方代墊運輸費1200元,增值稅稅額108元,該設備已驗收并投入使用,相關款項暫欠。(6)7月15日,通過電匯支付W公司的設備款。快快快
2、康華公司于9月初成立,公司經理需要了解當月是否實現盈利。資料如下:(1)9月1日,康華美食公司成立,收到所有者轉賬投資款1000萬元。(2)9月3日,以1500萬元的價格購進固定資產,其中房屋建筑物1300萬元,以銀行存款支付500萬元,其余款項1月內付清;機器設備200萬元,以銀行存款轉賬支付。(3)9月9日-25日,以銀行存款20萬元,陸續購進餐飲服務所需食品材料。(4)9月15日,向銀行借入長期借款900萬元,年利率6%,以企業所購房屋產權作為抵押,利息每年支付一次。(5)9月10日-30日底,承接婚禮和會議等服務,共收到營業收入50萬元,款項已存入銀行。(6)9月30日,開出支票,轉賬支付電話費等各項辦公費用0.5萬元(7)9月30日,支付購買固定資產所欠款項800萬元(8)9月30日,盤點當月所購食品材料,庫存尚余2萬元(9)計算公司員工9月薪酬共計10萬元,其中管理人員3萬元,廚師和服務人員7萬元,下月初支付(10)計算當月應計銀行借款利息2.25萬元,計入財務費用。(11)計算當月固定資產折舊額共計3萬元,計入管理費用。要求:編制該公司9月份的利潤表和資產負債表
賬戶名稱金額賬戶名稱金額原材料固定資產650000116000實收資本生產成本65000042000應交稅費短期借款2800082000庫存現金應收賬款320001000應付賬款93600銀行存款308600其他應收款4000該企業5月份發生如下經濟業務:(1)5月2日,收到東風公司投資入股的機器一臺,價值為590000元。(2)5月4日,從工商銀行取得臨時借款800000元,存人存款賬戶。(3)5月7日,用銀行存款購買辦公用品2500元。(4)5月8日,購入材料,買價50000元,增值稅稅率13%,材料已驗收入庫,貨款尚未支付(5)5月10日,以銀行存款600000元償還短期借款。第四章主要經濟業務核算(6)月12日、以銀行存款償還上月所欠長征公司貨款410000元(7)5月13日接銀行通知收到光明公司支付的貨款35000(8)5月15日、從行提取現金3500用。(9)5月18日,采購員張某預借差旅費8000元,以現金支付(10)5月20日向行借短期借550000元償前開司貨款。
這不是全部,老師,寫明細分類賬,是把記賬憑證上的抄到上面嗎?!商業企業會計實戰(小規模納稅人)名稱:山東龍幟商貿有限責任公司稅號:230103127572898山東龍幟商貿有限公司自2019年12月30日經工商局批準成立,2020年發生相關業務:1、1月1日,股東投入資本50萬,其中:王強出資300000元,張東出資200000元,存入銀行。2、1月3日,從銀行提現金5000元。3、1月4日,張經理出差借差旅費3000元。4、1月5日,用支票購入蓄電池1000臺,單價200元,價值200000元,貨已驗收入庫。5、1月7日,購買電腦一臺價值3000元,用銀行存款支票。6、1月7日,銷售蓄電池850臺給思路貿易公司,每臺300元,收到貨款存入銀行。7、1月8日,購進蓄電池2000臺,每臺190元,花380000元。支票付款,貨入庫。8、1月8日,招待購貨單位人員飯費400元,用現金支付。9、1月12日,支票支付全年房租120000元。10、1月15日,銷售給廣博貿易公司蓄電池200臺,單價260元,貨款52000尚未收到。11、1月16日,購印花稅500元。
老師,母公司 A實投了1000萬給B公司,B公司沒有盈利,因為實收資本,所有者權益有380萬,現轉30%給C公司,以30元轉,然后A公司以380×0.3=114萬申報收入,這樣的方案可以嗎?有稅務風險嗎?
出納做工資表,財務經理審核報銷單和工資表應由誰找公司總經理和董事長審批,是出納還是財務經理?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬,以后得退還這筆錢
請問老師,檢驗技術服務費期限是一年,我能按一年攤銷服務費嗎
外貿公司申請出口退稅要在每個月申報期內嗎?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬
餐飲勞務服務公司給干活人員發工資會計科目是什么
老師好!請教:酒店買的床單被套這些的,用時間久了破了 損壞了需要做報廢處理嗎,還是怎樣? 這個賬務怎么處理呢
過了報稅期申報下一個月有滯納金嗎? 公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。
老師。我們收到的發票直接進電子稅務局去下載入賬可以嗎。還是要等供應商發過來在入賬
因為是是9月才收到購進空調、電腦臺的發票,之前7月的賬上都沒有做這筆分錄。7月又結賬了。
7月份購入空調,所以7月份可以做賬的
您現在補計提折舊,謝謝!
您好,請問還有什么可以幫您的么?謝謝!