你好,你是墊付的后期是要向客戶收回的,不記到產品成本里哦。
老師好!我想問一下,銷售給客人的產品運輸費我們墊付,開票時運輸費怎么開?是平攤到每件產品里 還是....?
你好,老師,我們7月份收到銷售產品發生的運輸費發票,但是7月份銷售產品客戶還沒給我們確認收入,那我們收到進項發票運輸費要直接記入銷售費用-運輸費嗎
老師我們主要是銷售產品的,幫別的公司偶爾運輸一次貨物,我們開運輸費給對方 的,運輸費的成本是什么?
老師請問一下我們公司銷售產品弄一件代發的,然后運費客戶自己出,開銷售單提現運費,客戶需要發票怎么開票給他呢,是可以單獨開運費發票,還是直接算到產品里去開開票呢
老師你好,我們是銷售公司,銷售的配件出去,代客戶墊付了運輸費,然后客戶直接同配件款給我公司,那么我們收到的代墊付的運輸費怎么開具發票呢?
1.資料:A公司2021年7月1日購入B公司股票1000000股,占B公司股份的2%,鎖定期為12個月,對B公司不具有重大影響,確認為交易性金融資產,實際支付股票價款8000000元,另支付相關稅費42400元(其中可以抵扣的增值稅為2400元);2021年12月31日,B公司股票每股市價為9元;2022年7月1日,A公司又購入B公司股票10000000股,每股價格為9.8元,實際支付股票價款98000000元,另支付相關稅費530000元(其中可以抵扣的增值稅為30000元),持有B公司股份已占22%,能夠對B公司施加重大影響,確認為長期股權投資。根據以上資料,編制A公司下列業務的會計分錄。(1)2021年7月1日購入股票;(2)2021年12月31日確認公允價值變動;(3)2022年7月1日再次購入股票(4)2022年7月1日將交易性金融資產轉為長期股權投資;(5)2022年7月1日結轉交易性金融資產確認的公允價值變動損益。
企業的房產,計入固定資產科目后,怎么攤銷,攤銷年限是多少年,每月應該攤銷多少錢
(請樸老師不要回答)我們公司2023年企業所得稅匯算清繳那里固定資產折舊、攤銷明細那里下面的房屋、建筑物原值與房產稅稅源信息里面的房產原值不一致,查到原因是房產稅稅源里面的房產報少了,我們現在不想動房產稅這塊,要怎么樣把這個房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,個人代開勞務報報酬的發票大類是什么?
老師,你好,我們公司2023年企業所得稅匯算清繳那里固定資產折舊、攤銷明細那里下面的房屋、建筑物原值與房產稅稅源信息里面的房產原值不一致,查到原因是房產稅稅源里面的房產報少了,我們現在不想動房產稅這塊,要怎么樣把這個房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬?
賒銷周轉天數和應收賬款周轉天數區別
這張憑證有附件嗎?
老師右邊讀取不出來的,點擊左邊那一列數據,一個一個點擊就能出來,這是啥意思,一點擊逗號也沒了,右邊的匹配的數據也出來了
調賬重分類就是借或貸預收和應收,借或貸應付和預付嗎?
我們是出口汽車的外貿公司,我們合同的實收金額是5萬美金,但是報關單上工作人員報的4萬2,有8000是通過我們線上平臺收的款,說是一萬美金以下不用申報,請問這種我開零稅率發票的時候該用什么數呢?
怎么做分錄呢?
借:其他應收款 貸:銀行存款
老師我現在給他們開票 這個運費怎么開
客戶會把運費和貨款以前打到公司賬戶
這樣的話是記你的收入的。這樣就不是代墊了。 如果你支付了錢給幫你提供運輸服務的人,然后客戶打給你,這是代墊,你不需要開發票,而是幫你提供運輸服務的人開發票,你只是代付一下,如果是幫你運輸的人開了票給你,你收到客戶的錢,客戶要你開發票的話,這部分算是你的收入。要記收入。
發票怎么開老師
和產品的銷售收入開到一起吧。屬于你銷售產品一起收到的收入。