你好,電子稅務局有一個更正申報,或者去柜臺更正也行;所得稅費用不是是繳納的,當期應交所得稅才是實際繳納的。
2018年3月份企業所得稅申報錯誤,更正申報,需要改后面月份的所得稅報表嗎
企業所得稅4-6月申報錯誤,如何更正,報表里面的所得稅費用就是實際繳納的企業所得稅嗎?
老師如果那個企業所得稅報錯了我想更正第三季度的企業所得稅,我直接做更正申報就行了是嗎?還用更正第三季度財務報表嗎
本月的利潤總額是正數,報表上企業所得稅要一定交嗎,季報里面申報企業所得稅是不是要繳納
老師,我四季度的財務報表有個數據填錯了,我現在更正了財務報表,但是企業所得稅里面的數據也跟著發生改變了,但是去打印報表那個界面,企業所得稅報表還是之前錯誤的數據,沒有更正過來,企業所得稅報表可以更正嗎?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
4-6月也沒有計提所得稅,賬務怎么處理?
計提就是 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅