您好,對,分錄這么做是沒錯的。
老師,請問一下預(yù)付款 比如500塊,我們才夠3000,我們預(yù)付了500 相當于應(yīng)付賬款2500了。 是不是借預(yù)賬款500 貸銀行存款500。收到供應(yīng)商開票 就是借 庫存商品 進項稅 貸 預(yù)付款500,應(yīng)付賬款2500
老師,付款給供應(yīng)商,供應(yīng)商沒有開發(fā)票來,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。后期供應(yīng)商開發(fā)票來了,借:庫存商品,借:應(yīng)交增值稅進項稅額,貸:預(yù)付賬款。是這樣掛賬嗎?
在應(yīng)付模塊生成憑證,借 預(yù)付賬款10500 貸 銀行存款 10500 貨到后入庫,借庫存商品 10000 貸 預(yù)付賬款 10000,在付款時500是物流費,這里的500應(yīng)該如何沖掉,在U8系統(tǒng)哪個模塊做
老師,請問收到進賬發(fā)票,當月不認證。那收到進賬發(fā)票的當月怎么做賬?我領(lǐng)導說按暫估庫存商品?分錄如下: 借:庫存商品 500 貸:應(yīng)付賬款 500 不是按下面分錄? 借:庫存商品 431.03 應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額68.97 貸:應(yīng)付賬款 500
對啊酒店2021年2月10日入住客人張磊1人,包房1間,房價為500元/天,住5天。客戶通過手機網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式支付3000元(其中,住宿費2500元,押金500元)。按先付款后住店方式進行結(jié)算,下列賬務(wù)處理正確的是().A借:銀行存款-工行3000貸:預(yù)收賬款-張磊2500應(yīng)付賬款--張磊500B借:銀行存款-工行3000貸:預(yù)收賬款-張磊3000c借:銀行存款工行3000貸:預(yù)收賬款-張磊2500其他應(yīng)付款一張磊500D借:銀行存款-工行3000貸:主營業(yè)務(wù)收入一張磊3000
我想問下,法人不是股東,開辦的時候,借錢轉(zhuǎn)入公賬,這樣要幾筆分錄處理這業(yè)務(wù)?
你好,對方9月開的發(fā)票,11月簽的合同,11月設(shè)備到貨后,入賬時發(fā)票直接附在原始憑證后面即可是嗎?
外貿(mào)企業(yè),只開基本公戶,不開外幣賬戶,會不會影響退稅?會不會外匯局會找?
老師你好,能幫忙解答這題嗎?看不懂
老師,我在幾家個體工商戶填加為辦稅員,其中有一家本來顯示已填加成功了,可還是沒有辦稅人權(quán)限,不能看到報稅信息是怎么回事
24年1季度利潤表與實際做賬,少了0.1元?有問題嗎?虧損額也寫少了500元.有什么問題嗎?
老師,我們是檢測服務(wù)中心,今年報高企,研發(fā)費用中研發(fā)人員占了研發(fā)費用的95%,材料和折舊都比較少,這樣合理嗎?主營成本中有吊裝費和檢測費這個可以列為研發(fā)費用嗎
什么是無形資產(chǎn)?什么是有型資產(chǎn)?資本化又是什么意思
床上四件套送人增值稅稅額可以抵扣嗎
老師好!現(xiàn)金流量表里的期初現(xiàn)金余額的本期初和期末數(shù)怎么填寫
那比如說!!!我們公司A 我們公司的客戶 B ,我們的供應(yīng)商C,工廠D,比如客戶買1萬的車,然后在A公司買還是1萬,在工廠D買交500定金 后面付尾款9000元,然后D把500給了 C,C在把錢給A,這個應(yīng)該怎么做賬啊??前會計 是借庫存現(xiàn)金 貸 預(yù)收賬款 借應(yīng)付賬款 貸 庫存現(xiàn)金 最后借營業(yè)外收入 貸 應(yīng)付賬款。
那是不是,如果我們實際收入是950,從開票就應(yīng)該開9500 借 庫存現(xiàn)金500貸方 預(yù)收賬款500 開票了借預(yù)收賬款500 現(xiàn)金9000 貸 主營業(yè)務(wù) 不是9500除1.13嘛銷項稅 1092.92 ??然后500塊,供應(yīng)商相當于抵消我們下次采購的金額了,
就是說比如,你應(yīng)該給我10塊錢,但是2塊是訂金,這個訂金我允許你下次抵扣。是不是像我上面兩次發(fā)的分錄處理一樣
抱歉,您稍等我一下啊
這輛車客戶買實際花多少錢呢?
實際花9500啊。
就是說實際應(yīng)該是給你們10000? 但是供應(yīng)商扣500? 作為下次你們預(yù)付的定金是嗎?
不是啊,1萬是工廠優(yōu)惠的。我們實際上收到就是9000。但是500定金對方相當于我們下次購買少500
你看這么做對不對, 收款借 庫存現(xiàn)金500貸方 預(yù)收賬款500? 現(xiàn)金8500? 其他應(yīng)收款500? 貸收入??9500除1.13? ?