你好,可以這樣法人先以出資的方式打給公司,然后再付給法人,沖其他應(yīng)付
稅務(wù)注銷時(shí),其他應(yīng)付賬款中(法人)期末有金額,同時(shí)銀行余額為0(銀行賬戶已注銷),這種情況財(cái)務(wù)上如何處理?
公司注銷其他應(yīng)付款法人有余額如何處理?
辦理公司注銷,資產(chǎn)負(fù)債表有其他應(yīng)付款,如何處理?
公司注銷的時(shí)候,法人墊資的其他應(yīng)付款余額怎么處理
注銷公司時(shí)其他應(yīng)付款有余額1000元可以嗎?咋處理?
借:銀行存款 貸: 應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老報(bào)保險(xiǎn) 其他應(yīng)付款-代扣養(yǎng)老 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:利潤分配-未分配利潤 沖公司部分 借:其他應(yīng)付款-代扣養(yǎng)老 貸:銀行存款 這個(gè)分錄,不用沖銷之前多計(jì)提的管理費(fèi)用嗎?
老師,請(qǐng)問一下2月份報(bào)一般納稅人(長沙卓越家具有限公司)的增值稅時(shí),我已先完成了附表一,二,三了,也保存了,主表上的銷項(xiàng)稅額,系統(tǒng)過不來,然后,想手動(dòng)輸入,也輸入不了,是什么原因?謝謝
固定資產(chǎn)報(bào)廢,提前加速折舊完了,固定資產(chǎn)期末余額為0了,帳載金額也加速折舊完了,匯算清繳的時(shí)候需要填什么表,需要調(diào)整嗎?
老師,就是我上記賬公司做會(huì)計(jì)助理,但是基本每天工作都是開票,然后代我的這個(gè)姑娘也不把其他的工作給我,我感覺特沒意思。怎么個(gè)他們溝通一下合適,我不想總開票。我來就是暈學(xué)習(xí),但是他的意思是讓我慢慢學(xué),怕我學(xué)習(xí)幾個(gè)月,學(xué)會(huì)了就走。
請(qǐng)問我們是農(nóng)產(chǎn)品流通,小規(guī)模納稅人開的是免稅發(fā)票,那如果我們升級(jí)成一般納稅人,這個(gè)票怎么開呀
老師,小規(guī)模公司先買入水果,再將水果給員工發(fā)福利,分錄是?謝謝
24年暫估,匯算清繳未到票,調(diào)增后,發(fā)票還用開進(jìn)來嗎?老師
王老師回答,其他老師勿接,老師,請(qǐng)問公司己抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票中有某個(gè)物品要退回,要沖紅發(fā)票,是購買方申請(qǐng)紅字發(fā)票吧
老師,農(nóng)民工以個(gè)人的方式給建筑勞務(wù)公司提供勞務(wù)服務(wù),去稅局代開的發(fā)票,一般開什么發(fā)票,稅目是啥
老師,民非單位收到政府補(bǔ)助收入,怎么申報(bào)增值稅?
謝謝老師分錄咋做啊?
收到法人出資 借:銀行存款 貸;實(shí)收資本 支付給法人 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款