你好,那就只能更正個稅申報了。 有差額下個月工資扣回個稅金額里調整了。
老師你好,還沒考證 老師有個疑惑咨詢您 實際應交稅款和資產負債表中應交稅款不符 實際應交稅款沒錯 就是憑證錄入科目錯了導致每月提交的負債表中應交稅款錯了成了負數 去年5月到今年一直這個問題錯導致每月提交稅局的負債表中應交稅款年初余額和期末余額一直為負數 實際納稅是沒錯的 老師這個問題該怎樣處理 是倒回錯誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師
老師問一下,個稅申報基數搞錯了,導致實際交的稅款和做賬稅額不一致,工資已經發了,這個差額賬上應該怎么處理呢?
老師,我的匯算清繳那個工資薪金105000這個表填錯了,導致調增繳稅要怎么處理,可以修改不交稅嗎,賬載金額和實際金額填錯了,導致調增了繳稅
老師,我想問一下有一個人的實發工資數據沒有扣個稅,但是這個個稅應該由他自己承擔,而且我申報是有個稅要扣的,這樣導致我這邊的實發和銀行的實發不一致,我應該怎么做賬呢
老師您好 我想問一下 社保實際交的個人部分和工資表上扣的個人部分不一致,有差額,導致分錄不平 這個差額怎么記賬呢 差異大概700多
老師,進貨發票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
哪位老師可以解釋一下約當產量法先進先出法的公式怎么理解記憶?總記不不住,做題不會運用
來料加工業務實際發生的加工費計入哪里?
村級集體經濟組織入賬跟小規模的一樣不
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老師怎么更正? 借:應付職工薪酬 5 貸:銀行存款 4 應交個稅 1 這個銀行存款4 改不了,應交個稅現在是0.1了,這分錄怎么調平呢
這個原因不在賬有問題,在于你申報錯了。你工資表本來就扣1.? 怎么也不能做成0.1。所以這個科目暫時只能掛著。等你更正申報。 你要是更正申報,就會補扣0.9元,那應交個稅實際交的和扣的才會平
老師,申報的沒錯,是我的賬的基數做少了
導致個稅做高了,
實際應該交的沒這么高
額,你的賬的基數根據工資表的來做的,所以是工資表扣的員工個稅和申報實繳納的不一致是么? 你先告訴老師,到底你是多扣了個稅,還是少扣了, 你可以把應交個稅寫0.1,多扣的寫0.9,其他應付款。 下次你工資表個稅要減去0.9元。 下期轉到個稅里 借:其他應付款 貸:應交稅金-個稅
我多扣了個稅,實際繳納的少
借:應付職工薪酬 5 貸:銀行存款 4 應交個稅 0.1 其他應付款-Xx0.9 下個月轉到個稅里 借:其他應付款? 0.9 貸:應交稅金-個稅? 0.9 下個月做工資表要比實繳繳納少扣0.9元。 這樣應交稅金就對了。
好的謝謝老師
不客氣,很高興能幫到您