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老師好!墊付員工工傷醫藥費會計分錄怎么做?公司社保里買的有工傷保險

2020-12-10 13:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-10 13:26

同學你好!這個的話 借:其他應收款 ? ? 貸:銀行存款

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快賬用戶2118 追問 2020-12-10 13:28

員工工傷到醫院CT檢查,自己先墊付的,公司還未付款

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快賬用戶2118 追問 2020-12-10 13:29

請準確回復

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齊紅老師 解答 2020-12-10 13:29

這個就不用做分錄啊? ?等公司付了錢? ? 再做我上面的分錄的

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快賬用戶2118 追問 2020-12-10 13:31

感覺你回復不專業

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快賬用戶2118 追問 2020-12-10 13:31

不做費用計入嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-10 13:34

不是的啊? ?員工自己出醫藥費? ?這個本身是他自身的業務? ?不是公司的業務啊? ? 要注意? ? ?區分會計主體的 等公司后來給員工付了費用? ? ?才是計入其他應收款借方的 而等社保按工傷報銷費用后? ?你們公司收到錢? ? 就沖減原來的其他應收款的

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齊紅老師 解答 2020-12-10 13:35

這個本身有社保的? ?不需要公司承擔費用? ?所以? ?不是計入費用的

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快賬用戶2118 追問 2020-12-10 13:38

社保不會全報的,公司還是要承擔一部分的,公司承擔的這部分計入管理費用-福利費嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-10 13:39

哦哦。這樣的話? ?先按其他應收款核算 最后形成差額的部分? ? 計入管理費用-福利費? 沖減其他應收款剩余部分的

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同學你好!這個的話 借:其他應收款 ? ? 貸:銀行存款
2020-12-10
您好,借:其他應收款 貸:銀行存款
2020-08-14
你好 全額返給職工的是嗎
2020-12-09
先沖墊付的其他應收款,多余的款計入其他應付款,要給傷員的
2024-06-19
你好,借銀行存款 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行
2021-07-12
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