您好,是的,免征增值稅了,附加稅也是免了的。是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
小規(guī)模季度不超過30萬是免附加稅吧,30萬是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
老師,小規(guī)模季度不超30萬免征增值稅是針對(duì)所有行業(yè)的小規(guī)模嗎?開勞務(wù)費(fèi)不超30萬不用交稅吧?
老師,小規(guī)模季度不超過30萬免增值稅,城建稅,教育附加,和地方教育附加還是得交吧
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人,目前是每季度開票不超過45萬,免交普票的增值稅,那么附加稅是不超過30萬免交嗎?超過30萬就要交嗎?
小規(guī)模主營(yíng)業(yè)務(wù)不動(dòng)產(chǎn)租賃季度開票不超過30萬免征增值稅嗎?
你好,我想了解下,我的畢業(yè)證是26年1月底畢業(yè),但是畢業(yè)證六月才能拿到,26年1月可以報(bào)考初級(jí)會(huì)計(jì)嗎
一般納稅人,制造業(yè),公司購(gòu)買的紙巾架,地毯,紙杯之類的會(huì)計(jì)分錄怎么做
生產(chǎn)及銷售的一般納稅人小微企業(yè),開具的銷售發(fā)票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業(yè)公司承保了一個(gè)大面積廠房出租,出租需要大筆維修費(fèi)用才可以出租,工廠方出一半,物業(yè)公司出一半。那里面產(chǎn)生的費(fèi)用怎么做賬?
通過什么方法可以人為控制應(yīng)納稅所得額?
老師我問一下,我4月份內(nèi)銷開票含稅80萬外銷開票43萬銷項(xiàng)稅額是9.26萬當(dāng)前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬那我這個(gè)月的增值稅稅負(fù)就會(huì)低很多,這個(gè)有沒有問題?我沒有留抵,和太多的進(jìn)項(xiàng),,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒有留抵只能免抵,
老師,我想問一下已到稅法規(guī)定的折舊年限并且計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)報(bào)廢和沒有到稅法規(guī)定年限提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)匯算清繳時(shí)的處理不一樣嗎?這兩個(gè)是不都不需要納稅調(diào)增?
老師好!公司2023年度有對(duì)其他公司,進(jìn)行股權(quán)投資,但是當(dāng)年匯算時(shí),年度所得稅申報(bào)表里有一項(xiàng),“是否從事股權(quán)業(yè)務(wù)”選擇了否。2024年度這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該選 是 嗎?
老師好,退還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)要交企業(yè)所得稅嗎
老師:請(qǐng)問勞務(wù)派遣行業(yè),小規(guī)模納稅人,差額開票的時(shí)候是不是稅率也是按照5%啊?
那我之前附加稅都交了,按50%交的怎么辦
什么情況下按50%交啊
超過30萬,小規(guī)模是減半征收的,如果沒有超過30萬的話不應(yīng)該交增值稅啊,您附加稅怎么交的呢?
我家是代開開的都是專票
所以增值稅都交了
哦,這個(gè)代開的就是必須交的,無法退回來的。
就是說交增值稅就必須交附加稅是嗎
如果公司自己開發(fā)票,小規(guī)模開專票,不足30萬不用交增值稅嗎
小規(guī)模開專票就是需要繳納增值稅的。不免征增值稅,交增值稅就是需要繳納附加稅。