若確定收不回來了, 轉營業外支出
老師你好,我們是一家物業公司,我們幫上一家的物業公司退他們代收的押金,,上一家物業公司沒有和我們交接,只是部門主管同意退,但我們沒收到這筆錢,這筆款老板要記在部門主管頭上,可這筆錢估計收不回來了,該怎么做呀
你好老師,我上個月付了一筆水電物管裝修押金,當時記了,借管理費用物業費,其他應收款水電押金、裝修押金,借銀行存款,現在我們公司不裝修了,物業裝這筆錢退回給我們,我現在要如何做這個分錄?
我們上個月有政府補貼 我們單位沒有資質 得在別的企業往外開機動車發票 然后我們 就把專票開給了另一家企業 我們去另一家企業刷這個車款 另一家企業把錢就轉到了我們公戶 但是客戶這邊還是貸款車 尾款 也放到了公戶 就這樣多出來了一筆錢 老師你說多出來這筆錢 怎么走賬呢? 但實際上 我們只是收了一筆款 就是客戶交的這個首付 和尾款 另一家公司給我們轉過來的錢就是走一下賬 因為我們開專票給他們了
老師,我們新接已經一家小規模物業公司,資產負債表上有預付賬款35萬,這筆錢是原物業公司預收的物業費,交接時這筆錢沒給我們和他們欠收的物業費相抵扣了,現在已經一年了,我想問這個預收賬款怎么處理,要確認收入嗎?確認收入要交增值稅,可是我們沒有收到錢啊
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。老板說是他們代銷我們的商品,貨款就是我們公司的。但是月底他們也會催收這些門店商家給我們打款,老板說這個打款后期是會退給他們的,只是算保證金,我們給他們的利潤就是算代銷手續費。問題是有時候他們賣的貨款刷到我們公司,有的會退回去,有的做預收款。而且老板的媽媽說就是正常銷售給門店商家,他們賣多少跟我們沒關系,我們公司才是代銷廠家貨拿代理費。我就不知道為什么說法不一樣。因為是代銷還好。如果是客戶的貨款在我們公司算銷售額,結轉成本又不是我們公司的東西了,到時候久了庫存會對不上,我害怕出問題。
公司沒有出納,所以平時日常開支都是法人個人墊付,去年到今年墊付的金額接近300萬,不知道這個其他應付款法人墊付的資金有沒有風險?公賬有錢需要及時償還嗎?
商品小樣入了庫存商品,現在當做試用裝拿去贈送給客戶,怎么做賬?
財務費用—利息收入,納稅調整明細表這張表是不是報需要填寫,沒有找到對應的項目
老師個稅經營所得1至12月份的有利潤,為什么年報上虧損了呢,
老師,對方開了專票能換普票嗎?
老師好,有一個帳我實在是理不清頭緒,還麻煩幫忙指點一下,公司現在的情況是有一個股東要退股撤資,現在在清算費用,公司業務層面的帳是清晰的,我現在有兩個方面不知道如何算,一個是現在辦公室的裝修費用,還有一個是公司的辦公家具這些,關于裝修費用,之前是說一起承擔,(兩家公司,另一個股東自己還有一家公司)一人一半,現在我們搬離這個辦公室,所以他說這個裝修費用就全部他們公司承擔,目前這些費用我們公司已經支付了,我找他們報銷,他們說直接從投資款里面扣,這樣是否可以呢?還有公司的錢買的辦公家具這些,應如何算費用呢?是誰用就補貼相應比例的錢給另外股東嗎?
老師,個稅上以前的人員信息都沒了,增減員都不見了,有什么辦法能恢復嗎?
您好老師,我們公司生產出口商品,也做內銷,出口商品的成本發票進行抵扣了,現在申請退稅需要轉出嗎
加工廠怎么建財務體系
老板說要掛部門主管賬
先掛 部門主管往來,以后確認收不回時,再轉營業外支出
老師月底營業外支出要結轉到本年利潤里面去嗎
月底營業外支出要結轉到本年利潤里面去
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!