同學你好 你做人工費要有發(fā)票才可以的 勞務費現(xiàn)在都要有發(fā)票的
老師我們是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)公司,每月開幾萬免稅票,老師我預估成本時候,,怎么做分錄,原來代理記賬公司,虛增了幾萬的貨幣資金,已申報電子財務報表了,我怎樣調(diào)整成正確的,老師,預估成本,原來代理記賬 做的借方 主營業(yè)務成本 待現(xiàn)金 ,我在該怎么處理好,沒有成本票,沒有 費用 就一法人,隨便造了2千元工資 ,也沒有實際發(fā)放,老師我是照實際做還是怎么辦理?貨幣資金10萬多,沒有啊 ,
老師我們是小規(guī)模建筑公司,簽訂勞務分包合同,無其他實際業(yè)務,老師之前代理記賬管理,我看她做賬方式是 每月造點人工費 ,老師借主營業(yè)務成本 代 現(xiàn)金 現(xiàn)金是虛的,我覺得這樣不合理,老師你說借方 換成工程施工-人工費 吧 ,然后月末一次結轉至主營業(yè)務成本 行不; 還有這些勞務工,我每月正常申報個稅但是不超過5000 ,其他沒有什么費用這樣行不老師?還有更合理的建議不
老師,我們是農(nóng)業(yè)種植公司小規(guī)模,免稅的,現(xiàn)在問題是 ,這個公司沒有費用票,每月發(fā)生點成本,領導給要了幾個農(nóng)民工身份證,我做了點人工費,當做主營業(yè)務成本,老師關鍵是他和這些農(nóng)民工不熟悉,其實也沒有人工干活,我申報個稅嗎?老師,如果不申報的話,我怎么做成本,要是申報的話,沒有手機號嗎 ?怎么辦呢?不申報光做人工費,也是不行呢。 原來做點庫存商品,結轉成成本,老師您說那種穩(wěn)妥。
老師好!請問一下,我們是建筑行業(yè),項目上的農(nóng)民工工資是他們在農(nóng)民工專戶發(fā)的,從2020年9月份到2021年6月份的,現(xiàn)在要在勞務公司把農(nóng)民工工資做為勞務費開票出來做項目上的成本,現(xiàn)在有一個問題就是:現(xiàn)在開勞務發(fā)票,勞務公司要為所有在農(nóng)民工專戶發(fā)了工資的勞務人員申報個稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報嗎?如果現(xiàn)在開始申報之前領的工資,那么那些勞務人員現(xiàn)在又在別的項目工作,別的項目也會為他們申報個稅,那么就會一年超過6萬,請問老師,這個事怎么處理?
老師好!請問一下,我們是建筑行業(yè),項目上的農(nóng)民工工資是他們在農(nóng)民工專戶發(fā)的,從2020年9月份到2021年6月份的,現(xiàn)在要在勞務公司把農(nóng)民工工資做為勞務費開票出來做項目上的成本,現(xiàn)在有一個問題就是:現(xiàn)在開勞務發(fā)票,勞務公司要為所有在農(nóng)民工專戶發(fā)了工資的勞務人員申報個稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報嗎?如果現(xiàn)在開始申報之前領的工資,那么那些勞務人員現(xiàn)在又在別的項目工作,別的項目也會為他們申報個稅,那么就會一年超過6萬,請問老師,這個事怎么處理?
小企業(yè)會計準則下,收到退的所得稅,怎么做分錄啊
可以合并成一筆分錄嗎,分開我不會,有點亂 宋生老師,樸老師,家權老師都不要接手
老師,請問昨天更正申報2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會計是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個人既有在別家任職有工資,自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規(guī)定?雖然6萬和專項付加扣除只能扣一次。
老師,這個公司3月份的個稅報了嗎? 1.這兩個圖片能看出來,3月份報沒報個稅嗎? 2.在哪個位置能查出來,3月個稅是否申報了
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務發(fā)票過來(不用交稅),更正成勞務報酬了,發(fā)票上注明次月代扣代繳,我這邊已經(jīng)在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務報酬了,稅務上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
開辦期,沒收入,一般納稅人,開了個票,測試,又沖紅了。可以零申報嗎
稅務老師查21年和22年的賬,說研發(fā)費用直接人工是整數(shù),明顯有問題,讓修改匯算清繳表,這該怎么修改呢,
我們是發(fā)生的人工,做成工資表形式,我意思是沒有個人手機號,怎么申報個稅啊,老師。
你要手機號過來哦,
嗯嗯,老師隨便寫個手機號,行嗎?跟人家不熟悉,不好要,我害怕隨便寫也不行,還有老師我做的人工費20人,申報個稅13個人這樣行嗎 ?還是必須吻合一致啊,麻煩老師速速回復。著急
不行,你給人家報個稅要和人家說,不然他們申訴咋辦
老師,小規(guī)模建筑我做的人工費,我們簽訂勞務分包合同,給對方開勞務費發(fā)票,我們自己用工資表做人工費,之前代理記賬公司做,20人人工費,要不成本沒有,就多繳納所得稅,但是她申報個稅13人,老師這樣吻合不起來,您說我這次申報時候怎么弄,我剛接過來,估計不好找手機號,就做了13個人的個稅申報。好,我給領導說去。這個小規(guī)模建筑您說我怎么辦?哎愁死我了
這個得有發(fā)票或者按照工資薪金申報
老師,你說我做人工20人,申報13人個稅行嗎?實在找不到手機號,就解釋說人家不交個稅,還是必須吻合起來呢
不行,那7個人的你咋弄呢
老師要不,我把這7人的人工費減少了吧,不做那么多人工費吧,和申報個稅溫和起來,她找不到手機號,我咋著報啊, 交所得稅就交吧 沒法,老師我下個月多做點工資行吧,原來都是4000多,我做到5千,這樣均這來,人數(shù)少至少吻合起來了,可以嗎老師
呢,這樣可以的,沒辦法