同學你好,錄憑證時一般是自動生成憑證號的,不需要自己編號,如果有空22號,下一張憑證錄成22號就可以了,或者選擇憑證整理重排一下
金蝶KIS云專業版這個版本的,如果憑證號在錄憑證的時候序號編錯了怎么憑證號重排呢?本來是22號,不知道怎么就是錄成了23號
老師,我剛接解出納工作才幾個月,就是記賬憑證號需要和會計的一致嗎?還是出納自己編個憑證號 ?之前我們公司的會計說各編各的,但是我發現有時候找單據,要兩邊查看編號,比較 麻煩,沒有統一。 各編各的也有好處,我每收支一筆,就寫個編號,再交給會計做賬。 如果統一,就需要我入賬后,給會計做賬,再交給我,按會計上的記賬登記登記,因為我的日記賬是每天交的,會計做賬沒我的及時,朋友和我說不需要和會計的一致,我自己記好日記賬就可以了,寫明摘要,方便查找就可以了,這意思編號我可以自己編是嗎?現在我的問題是我是每收支一筆,登記一個編號好,還是比方同一天入賬,有同類會計分錄的編個編號呢?我們會計的編號是記字 我的是收付轉 有矛盾嗎 因為我們每天收入支出比較多 還有就是比方我的編號是這樣的收-1001,就是收訖1月的第一個,我們會計說前面加個1字好區分月份,您覺得這樣計專業嗎?一般出納是怎么編號的呢?
我們公司是服務型行業的公司,我的老會計還有一個月就要走了,我要接手整個公司的賬務,有2000號人,我這邊又是零基礎,我需要注意什么呢?應該怎么交接才可以快速入手呢,我前面整理了前幾年的憑證,看她做賬很清楚,總賬本明細賬本,憑證都在,我接下來應該干什么呢?還有比如說她做了亂賬,如果沒有交接清楚的話,她是不是也有責任呀?
師請看附件照片 因為是新注冊剛成立的公司,金蝶kis-專業版-v16我建了會計科目,然后錄入了憑證,現在想要結賬,是過賬-結轉損益-過賬-財務期末結賬這個流程吧?我現在選擇過賬就出現了如圖的提示,說沒有初始化,然后點擊后面出現這個提示,不明白怎么回事了!
老師請看附件照片 因為是新注冊剛成立的公司,金蝶kis-專業版-v16我建了會計科目,然后錄入了憑證,現在想要結賬,是過賬-結轉損益-過賬-財務期末結賬這個流程吧?我現在選擇過賬就出現了如圖的提示,說沒有初始化,然后點擊后面出現這個提示,不明白怎么回事了!
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎