可以的,同學,只要發生了真實業務。開了相應的發票,可以做賬的
老師好,公司外購入5000噸原煤,發生運費30萬元,合同約定運費購方承擔,調煤車輛都是社會車輛,不是正規運輸公司的車,運費是老板墊付的,問這種情況運費無發票及老板墊付款怎么入帳處理
老師好,公司發生的調煤運費,老板用自己的現金付了款,調運車輛都是社會車輛不是運輸公司,老板找了一家運輸開回了運輸發票,這樣可以嗎?
老師,我們公司找了一家運輸公司承接我們的運輸業務,但是后面發現實際運輸的車子不是運輸公司的,這種運輸公司給我們開的票有風險嗎?
老師,您好,我公司是煤炭貿易公司,找的個人的車隊運輸煤,現在個人開不了運輸發票,找的運輸公司開給我們,這樣開發票可以嗎?
老師你好,運輸公司名下沒車,車輛都在法人名下,但是法人代開不了發票給公司,這種情況,法人可不可以自己辦個個體戶,開票給運輸公司
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
嗯,老師還有就是,運費是老板自己墊付的,找先用開回的發票掛老板名下,然后從公戶付老板,這樣可以吧
可以的同學,掛其他應收款
謝謝老師
好的呢(?▽?)祝你生活愉快