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請問老師,制造業企業購買網線和交換機費用合計23萬金額,應該列入什么會計科目?謝謝

2020-12-06 18:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-06 18:23

你好 可以做固定資產的

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快賬用戶7133 追問 2020-12-06 18:25

直接做一個固定資產就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-06 18:31

你好需要其他的嗎 安裝的小零件

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齊紅老師 解答 2020-12-06 18:31

還有人工費 沒有的話直接做固定資產

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快賬用戶7133 追問 2020-12-06 18:31

有網線跟交換機

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快賬用戶7133 追問 2020-12-06 18:32

專票還沒收到

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齊紅老師 解答 2020-12-06 19:19

借在建工程貸銀行存款 收到發票再做固定資產吧

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你好 可以做固定資產的
2020-12-06
你好 增值稅可以看下這個財政部關于印發《增值稅會計處理規定》的通知 http://www.gov.cn/xinwen/2016-12/14/content_5147927.htm (六)月末轉出多交增值稅和未交增值稅的賬務處理。   月度終了,企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。對于當月應交未交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目,貸記“應交稅費——未交增值稅”科目;對于當月多交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目。   (七)交納增值稅的賬務處理。   1.交納當月應交增值稅的賬務處理。企業交納當月應交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(已交稅金)”科目(小規模納稅人應借記“應交稅費——應交增值稅”科目),貸記“銀行存款”科目。   2.交納以前期間未交增值稅的賬務處理。企業交納以前期間未交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。   3.預繳增值稅的賬務處理。企業預繳增值稅時,借記“應交稅費——預交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未交增值稅”明細科目,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——預交增值稅”科目。房地產開發企業等在預繳增值稅后,應直至納稅義務發生時方可從“應交稅費——預交增值稅”科目結轉至“應交稅費——未交增值稅”科目。   4.減免增值稅的賬務處理。對于當期直接減免的增值稅,借記“應交稅金——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記損益類相關科目。
2021-06-19
同學你好 計入低值易耗品
2023-04-10
是的,就是計入固定資產科目
2024-05-16
用于環境美化的綠植類記入管理費用綠化費用
2024-01-22
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