你好,反沖暫估入庫的原材料即可。
暫估入庫的原材料,沒有開發票,后期因為質量問題,暫估的原材料不用支付貨款,也沒有開發票,怎樣處理
老師,公司已經預付過貨款的原材料,付款時賬務處理:借:預付賬款-供應商 貸:銀行存款,到月末結賬時發票也沒有回來,要做暫估入庫賬務處理,借:暫估入庫-原材料 貸:暫估款-供應商,可以嗎?等下月發票回來時,沖暫估入庫,然后再做原材料入庫,以上賬務處理正確嗎?
老師,請問一下。購進原材料時沒收到發票,暫估入庫了,然后收到發票時紅沖暫估,重做一筆按發票價購進。但是暫估的原材料已經全領用,產品也已完工入庫了,那原材料票已當時暫估價的差異金額怎會計處理?
去年進的原材料沒有開發票來,對應銷售發票也沒有開具,客戶沒有付錢就沒來,我現在開銷售發票沒有原材料怎么辦?去年進材料的時候也沒有暫估入庫,現在怎么處理
老師請問:生產型企業我只拿到發票,不知道有沒有付款,也不知道原材料有沒有入庫,我是不是得查清楚原材料有沒有入庫呀?如果不查,前面材料暫估入庫了,這樣原材料就不對了是嗎? 暫估我是根據倉庫的入庫單沒有發票時做的暫估。現在只有發票,不知道前面有沒有暫估過
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?