你好!這個看公司的要求了。
老師,就是在個稅APP綜合匯算申報不了顯示應納稅所得額不能為空?之前沒有交稅,所以我填的是0,這種情況,還需要申報嘛?我朋友和我說這種情況不需要匯算清繳,那就完全不需要管了是嗎?
老師,那種情況需要填報銷單,那種不用填了,直接拿發票就可以入賬了
老師請問,買東西用的這種收據,然后報銷錢還需要填報銷單嗎?還是只要他給我收據我直接給錢就可以了
老師問下員工拿發票開做賬然后,需要填寫費用報銷單嗎,還是直接以發票做賬就好了
老師,員工報銷開了公司抬頭的發票,但是老板微信直接報銷了,沒走公戶付款,這種情況直接不做賬了可以嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
比如出納直接付的水費需要填報銷單嘛
你好!其實最好是都填報銷單。只要是報銷,都填報銷單