填購買方申請,填發票代碼和號碼,查詢信息表,上傳,對方網絡導入開紅字
我們是銷售方,對方退貨發了以認證抵扣的紅字發票信息表給我,現在我要怎么操作開一份沖紅的發票,老師有具體的開票步驟嗎?那個紅字信息表的編碼我們填哪里?
老師,請問我方是購買方,以前收到發票已經抵扣,是不是我要開紅字信息表,步湊是怎樣
請問老師,我司是購買方,發票已認證抵扣,現在需要沖紅,開紅字信息表的步驟是怎樣的???
老師,紅沖發票,購買方已經認證過的,開紅字信息表時選擇已抵扣還未抵扣?
我方銷售方,購買方收到發票已抵扣,購買方申請了紅字發票信息表,我方應怎樣開票(開負數還是紅字),步驟是什么
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
老師,這個點進去是這樣的,不能填寫發票代碼和號碼
填不了問一下當地12366,看一下是不是你的票有問題