你好 個(gè)人直接繳納的
老師,請(qǐng)問一下,我們是建筑行業(yè),向個(gè)人購(gòu)買材料,個(gè)人去稅務(wù)局代開的材料普票,那個(gè)人需要繳納個(gè)人所得稅嗎,是由稅務(wù)局當(dāng)場(chǎng)收取,還是我們公司代扣代繳?
個(gè)人去稅務(wù)局代開了建筑服務(wù)發(fā)票,已按經(jīng)營(yíng)所得繳納了個(gè)人所得稅,請(qǐng)問公司還需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎,如果需要交是按勞務(wù)報(bào)酬還是什么呢?
老師,如果我們收到一個(gè)自然人去稅務(wù)局代開的材料款(比如水泥),1.我們需要在支付前代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?還是說稅務(wù)局已經(jīng)在開發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)收上去了,2.應(yīng)該是只有勞務(wù)費(fèi)才存在代扣代繳個(gè)人所得稅吧?
請(qǐng)教一下老師:開票方是個(gè)人,到稅務(wù)局代開一張?jiān)牧系钠掌苯o我們(不是勞務(wù)費(fèi)),但發(fā)票備注欄里寫了"納稅人非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,由支付方代扣代繳個(gè)人所得稅",我們收票方需要給他申報(bào)代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
請(qǐng)問老師,個(gè)人到稅務(wù)局代開勞務(wù)普票給我們公司,我們需要代扣代繳個(gè)稅,勞務(wù)費(fèi)扣繳個(gè)稅的檔是哪個(gè)?
老師一般納稅人不管差額征收還是簡(jiǎn)易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)都不能扣除是吧
老師那一般納稅人勞務(wù)公司選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅還可以差額征收嗎?這樣的話是不是就是5個(gè)點(diǎn)稅率如果勞務(wù)公司和甲方簽訂的是9個(gè)點(diǎn)開票合同,然后差額征收就是按9個(gè)點(diǎn)算,不能簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師您好,我想問下就是我在3月份收到了一張二手車銷售發(fā)票金額1000元,然后這個(gè)清理我最后做了營(yíng)業(yè)外支出,申報(bào)增值稅是3%減按2%計(jì)算繳納的,現(xiàn)在是稅務(wù)系統(tǒng)全量發(fā)票查詢一個(gè)季度的收入這1000元包含進(jìn)去了,但是我做賬沒有在收入包含進(jìn)去1000元,我想咨詢下這1000元我要不要申報(bào)企業(yè)所得稅
老師,個(gè)體戶開出36.5萬1%增值稅發(fā)票,對(duì)方匯入36.5萬,個(gè)體戶法人想把這個(gè)轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶里,需要扣除多少后轉(zhuǎn)給他,個(gè)體戶賬戶才不虧啊
注冊(cè)資本未實(shí)繳的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,需要做會(huì)計(jì)分錄嗎,如需要應(yīng)該怎樣記賬
A公司有一項(xiàng)設(shè)備,原始價(jià)值為50萬元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)殘值率為10%,個(gè)年凈現(xiàn)金流量如圖5-11所示。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算內(nèi)涵報(bào)酬率(可先設(shè)i=20%)
老師國(guó)家年度公示時(shí)間是多少
老師,你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說工資不能扣除了,是一般納稅人建筑勞務(wù)公司
年報(bào)時(shí)間2025老師是到
公司進(jìn)口的貨物,海關(guān)增值稅專用繳款書,在 全量發(fā)票查詢-取得發(fā)票 能看出來嗎?
現(xiàn)在疫情期間個(gè)人直接銷售材料,到稅局代開發(fā)票,是不是免交個(gè)人所得稅了呀
不免 沒有免稅政策的