你好 個(gè)人代開(kāi)增值稅按1% 。附加稅按增值稅的12% 。個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)稅按20%
老師好,個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票要交幾個(gè)點(diǎn)的稅?
個(gè)人去代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,要交幾個(gè)點(diǎn)的稅?
老師您好 個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票需要交幾個(gè)稅點(diǎn)的稅呀 是不是代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)只需要交這個(gè)稅點(diǎn)錢(qián)
老師,個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)普通發(fā)票,現(xiàn)在增值稅免了,那個(gè)稅要交幾點(diǎn)?
老師,個(gè)人到稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,交哪些稅,交幾個(gè)點(diǎn)呢
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時(shí)要滿(mǎn)足什么樣條件時(shí)才可以稅前扣除,需要什么單據(jù)來(lái)證明嗎
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時(shí)要滿(mǎn)足什么樣條件時(shí)才可以稅前扣除,需要什么單據(jù)來(lái)證明嗎
去年第4季度財(cái)報(bào)需要更改,能只改財(cái)務(wù)報(bào)表不改第4季度所得稅季報(bào)嗎?改了季報(bào)就有所得稅和滯納金
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時(shí)要滿(mǎn)足什么樣條件時(shí)才可以稅前扣除
請(qǐng)問(wèn)老師非盈利組織小規(guī)模支付了物業(yè)費(fèi),借:待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:銀行存款 分?jǐn)倳r(shí) 借:管理費(fèi)用-待攤費(fèi)用攤銷(xiāo) 貸:待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),可以不用預(yù)付賬款用待攤費(fèi)用科目嗎?
老師好!請(qǐng)教:給股東分紅是按照工資薪金 7級(jí)累計(jì)稅率交個(gè)人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業(yè)務(wù)往來(lái),甲公司從公賬上轉(zhuǎn)了20萬(wàn)貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個(gè)內(nèi)賬會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)這1.8萬(wàn)元稅金怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師,被審計(jì)單位的招標(biāo)過(guò)程資料紙質(zhì)版的目前看了20多個(gè)項(xiàng)目了,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問(wèn)題,怎呢么才能發(fā)現(xiàn)大問(wèn)題?
老師,甲乙公司兩公司相互有業(yè)務(wù)往來(lái),甲公司從公賬上轉(zhuǎn)了20萬(wàn)貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個(gè)內(nèi)賬會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)這1.8萬(wàn)元稅金怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
同一張藍(lán)字發(fā)票上,可以開(kāi)正數(shù)和負(fù)數(shù)嗎
代開(kāi)的普票啊?要交那么多稅呢?10000元要交多少稅
?你好代開(kāi)的普票也會(huì)涉及這些稅費(fèi)的 。? ? ? 增值稅? =10000元的不含稅*1% 。附加稅 按增值稅的12% (有的地方是 附加稅有減免的。 比如 教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加減免。 城建稅減半征收;); 個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬? = 10000*(1-20%)*20%
個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬怎么那樣算呢?
?你好? ? ? 個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬? :?? 每次取得勞務(wù)報(bào)酬先預(yù)交個(gè)稅: 每次收入不超過(guò)4000:應(yīng)納稅額= (每次收入-800) X 適用稅率-速算扣除數(shù) 每次收入超過(guò)4000:應(yīng)納稅額= 每次收入*(1-20%) X 適用稅率-速算扣除數(shù)
老師你有個(gè)人所得稅稅率表嗎
速算扣除數(shù)的數(shù)據(jù)怎么來(lái)的呢?
?有的。 我給你發(fā)附件里面。 你看看? ?
老師您好,如果我這次個(gè)人代開(kāi)10萬(wàn)的勞務(wù)票,增值稅:100000/1.01×0.01=990元,附加稅:990*0.12=118元,個(gè)稅:100000*(1-40%)*40%_7000=1700元對(duì)嗎?
你好? ? ? ? ? 個(gè)稅 =10萬(wàn)*(1-20%)*40%-7000來(lái)計(jì)算的? 。 個(gè)稅太高了。? 你們這個(gè)是建筑服務(wù)還是一般的勞務(wù)服務(wù) ?? ?你上面?zhèn)€稅公式計(jì)算的不對(duì)。? ?
我們公司是掛靠公司,對(duì)方要提供勞務(wù)票,沒(méi)有票不給我們結(jié)算工程款
老師這個(gè)有什么好辦法嗎?
你好? ? 肯定要提供發(fā)票給對(duì)方的 。 你們是公司嗎 ? 那你們是掛靠啥業(yè)務(wù) ?? ??
我們公司沒(méi)有資質(zhì),防水工程
所以對(duì)方要求我們提供25%勞務(wù)票做成本票
你好? 那這個(gè)就不是按個(gè)人勞務(wù)費(fèi)了。? 你們按建筑服務(wù)來(lái)開(kāi)票就行了。 這個(gè)是按建筑服務(wù)來(lái)? ?你們是個(gè)體戶(hù)還是公司類(lèi)型的?? ?
我們是第三方,甲方業(yè)主方,乙方是有資質(zhì)建筑工程公司,我們要給乙方提供勞務(wù)發(fā)票,對(duì)于乙方來(lái)說(shuō)我們就是個(gè)人
所以代開(kāi)發(fā)票是不是就要以個(gè)人來(lái)開(kāi)呢?
你好? 那你也是去申請(qǐng) 個(gè)人建筑服務(wù)? 就是按個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅來(lái)交納 。? ?你按勞務(wù)就高了。? ?你看我最開(kāi)始都在問(wèn)你具體什么業(yè)務(wù) 。? ?你也沒(méi)有說(shuō)? ?
如果申請(qǐng)個(gè)人建筑服務(wù),這個(gè)稅能省多少呢,這個(gè)好申請(qǐng)不
老師我也剛接觸建筑類(lèi),不懂呢
你好 那就省多了。 個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅? 有的地方 建筑服務(wù)是按1%繳納的。 有的地方按1.5%繳納就行了。? 比如你個(gè)人勞務(wù)費(fèi)光是個(gè)稅就省多了 。 增值稅還是按1% 附加稅按增值稅的12%.??
如果有個(gè)人勞務(wù)資質(zhì),10萬(wàn)勞務(wù)費(fèi),要交多少稅呢?
申請(qǐng)這個(gè)個(gè)人勞務(wù)資質(zhì)一般多久能下來(lái)呢?
謝謝您老師,麻煩了!
你好? ? 到時(shí)看你們稅務(wù)局的要求。 你說(shuō)勞務(wù)資質(zhì) 這個(gè) 個(gè)人可能不好辦的。? 有的建筑服務(wù)業(yè)務(wù),個(gè)體戶(hù)都沒(méi)法辦理資質(zhì)的。? ?