您好,如果可以聯(lián)系開(kāi)票方換開(kāi)的話,就換一份發(fā)票。如果對(duì)方不配合的話,就這樣放著了,問(wèn)題不大。
我們開(kāi)出去的專用發(fā)票,銷售方記帳憑證*記帳聯(lián),這張我們做帳放到憑證里面用的這聯(lián),我們自己的章蓋的不是很清楚,給別人的幾聯(lián)章蓋的都沒(méi)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)我們自己這聯(lián)章蓋的不清楚可以入帳嗎,還是需要作廢重新開(kāi)票重新蓋章?
老師,我們開(kāi)發(fā)票時(shí)自己留著的那聯(lián)誤蓋作廢章,怎么辦?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)一下:我們開(kāi)出去的銷售發(fā)票的記賬聯(lián),也就是我們自己做賬那一聯(lián)要蓋章嗎?
老師,您好,我們給客戶開(kāi)的發(fā)票,第一聯(lián),我們自己記賬聯(lián)用蓋發(fā)票章么
老師,我想問(wèn),我們自己開(kāi)的發(fā)票,第一聯(lián)需要不需要蓋章
分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表需要匯總到總公司進(jìn)行申報(bào),分公司有自己的賬目,這個(gè)匯總需要編制會(huì)計(jì)分錄嘛?還是只把匯總后數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào),調(diào)表不調(diào)賬?
老師,個(gè)人工資年收入低于6萬(wàn)每月都不用申報(bào)嗎
老師,我公司出租商鋪給其他公司,租賃期10年,一年租金100萬(wàn),我公司一次性開(kāi)出發(fā)票1000萬(wàn)給其他公司。我公司確認(rèn)收入是按100萬(wàn)確認(rèn)收入嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)本期損益和結(jié)轉(zhuǎn)期間損益有什么區(qū)別
老師您好 用的免費(fèi)版財(cái)務(wù)軟件,沒(méi)有增加規(guī)定資產(chǎn)卡片,全部入了辦公費(fèi),后又沖減了辦公費(fèi),增加了一個(gè)。長(zhǎng)期攤銷 固定資產(chǎn)科目,每月做賬是,手動(dòng)寫。借 管理費(fèi)用這折舊 貸 長(zhǎng)期待攤 固定資產(chǎn) ,這個(gè)做可以嗎?,不對(duì)的話 目前要怎么調(diào)整?
公司車過(guò)戶給股東私人,流程怎么走,要交什么稅
老師,增值稅申報(bào)完,還可以修改嗎,我想把進(jìn)項(xiàng)少抵扣一些
郭老師,會(huì)計(jì)記賬公司在A地,代理的公司地址大部分在B地,代理的這些公司稅務(wù)上的問(wèn)題歸屬于B地對(duì)吧,A地稅務(wù)局只管會(huì)計(jì)記賬公司對(duì)嗎
您好!老師麻煩問(wèn)一下我們是船舶運(yùn)輸企業(yè)固定資產(chǎn)設(shè)備轉(zhuǎn)讓收4000萬(wàn)元,這個(gè)是融資的每個(gè)月要還融資款,也只要支付利息這個(gè)賬怎么做
1季度開(kāi)了票和收了票,但是沒(méi)有銀行流水怎么做賬?老師。
我們開(kāi)出去的
那就不管了,就這么放著吧,或用沾點(diǎn)清水的抹布擦擦這個(gè)作廢章。 如果實(shí)在覺(jué)得不雅觀的話,就聯(lián)系對(duì)方,換開(kāi)一份發(fā)票。
好的,謝謝老師
您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利。