同學你好 更正申報就可以了
老師,申報個人所得稅,現(xiàn)在已經(jīng)12月份了,然后發(fā)現(xiàn)4月份申報的沒有扣除五險一金。這樣子的話,如果現(xiàn)在來更正的話,后面的每個月的都要全部一起更正,這樣子的話,恐怕數(shù)據(jù)不對。然后我就想問一下,可不可以就是這個月申報的時候,五險一金乘2,這樣行不行?
老師,我11月的個人所得稅已經(jīng)申報了,然后現(xiàn)在公司收到一筆款,然后臨近年底嘛,都需要錢,所以的話決定把那個項目款的提成提前發(fā)給員工,這樣的話,我申報個人所得稅的話,我能不能更正11月的?然后把后面發(fā)的這一部分給他添加進去
老師問下就是我收到一張進項發(fā)票,然后我7月份認證了,申報了,但是現(xiàn)在這張發(fā)票不入賬了,我當月的進項稅額跟申報的金額對不上,這樣的話要更正申報嗎?
老師,我更正申報21年的工資,有幾個人,期中一個人是4月份有工資后面5-12月都沒有工資,我就在4月份填金額,5-12月填0就行了吧?還有一個員工4月份沒有,5月份增加人員,4月份可要體現(xiàn)這個員工0申報,因為這幾個全部是新增加的,要去稅務局一次更正申報,沒法減員的?
保安行業(yè)的話,就是那個人員會比較多,然后的話就是每年申報那個殘保金的時候,都是按那個實際的人數(shù)和工資去申報的,這樣子如果說是按按實際申報的話,每年都會交大幾十萬,然后我們這里的話。就是每年申報的時候可能就會,少報一些人員,或者說工資,然后就是有點不真實,就是針對這一塊的話,如何去做一下稅籌?就除了一些給的政策和那個安排殘疾人就業(yè)之外,還有沒有其他更好的方法
權責發(fā)生制轉換為收付實現(xiàn)制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數(shù)-應收賬款借方數(shù)+預收賬款貸方數(shù)-預收賬款借方數(shù) 應收票據(jù)科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預付賬款借方數(shù)-預付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續(xù)? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
老師,更正了5月的,那之后每個月的都要更正是不是
那這樣會不會出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤
你直接按照扣除之后的申報就行了,你不更正也行,他們匯算清繳的時候還可以調整
按照扣除之后的申報,累計收入也會逐月跟著變化阿
你之前的就不用改了,匯算清繳的時候調整
好的,好的
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