你好 我們公司買空調(diào)在平臺交了100的押金,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 然后他給我們開普票是2700,借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)付賬款
老師我們公司買空調(diào)在平臺交了100的押金,然后他給我們開普票是2700,總價就是2700,賬務(wù)怎么處理呢?
老師好,我們公司買了兩臺空調(diào),對方給開具了普通發(fā)票。老板自己賬戶支付的空調(diào)錢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師,我們公司準備開發(fā)一個自己的APP的就是銷貨方能在我們這個平臺賣貨的那種。我們老板問我。如果別人在我們平臺賣貨賣100元。我們把款結(jié)給銷售方90元,我們的10元。這種的如果買家需要開發(fā)票是我們平臺給開發(fā)票還是銷貨方給買家開票呢?我們怎么交稅呢?
老師,我公司購買了空調(diào)設(shè)備水冷柜機2臺共15萬元,水冷柜機已經(jīng)到了我公司安裝好在使用了,對方公司是小規(guī)模納稅人,給我們開的是1個點的普票,但是他們把發(fā)票開成了:空調(diào)—美的空調(diào),數(shù)量開了18臺,總金額是15萬的,我能不能不按發(fā)票入賬,就按實物入賬2臺水冷機機嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
他需要把這個押金退給我嗎,然后我們直接從對公賬戶轉(zhuǎn)2700給她呢!
你好,這個就需要看你們是怎么約定的 可能不退押金,再支付2600的款項 也可能退回押金,按2700付款