不能開,沒有真實交易就是虛開發票,我上午還看到一個虛開發票案例被查呢,稅局比對發現采購沒有a 開出a? ,現在系統稅局可以看到,
好的,謝謝老師,還有一個問題是我們沒有A產品,也沒有取得A產品的進項票,現在老板要用A產品給客戶B開票,這個要怎么處理,有什么補救措施呢
老師您好,我們公司的A客戶提供材料以230元/公斤賣給我們加工甲產品,賣給B客戶,然后A客戶向我們購買乙產品,抵沖前面提供的材料的貨款,乙產品與甲產品使用的物料是相同的,但乙產品是我司自己購買的物料,只需要68元一公斤,相對售價也會便宜,現在的問題是A客戶不愿意開發票給我們,但是我們卻要以高銷售價開票給B公司,因為,A公司是也b公司的客戶端,是他們指定的用料,我們現在想讓A公司開進項發票過來,但是他們不愿意,想問下要以什么理由怎么才能合理協商?
我咨詢一個困惑我很久的問題,就是公司銷售了一個A產品,客戶讓開發票A產品。但是我的公司采購A的時候沒有要采購進項發票。 那我能不能給客戶開發票 如果給客戶開了發票會不會對公司造成什么風險?
你好老師,有個問題是這樣,A和B公司法人是同一個人,B公司經營不好要注銷掉,B公司的個別客戶偶爾還在B公司買產品需要開票,B公司沒進項開不了,現在問題是能不能用A公司過賬開票,把B公司產品賣給A公司,B公司不給A公司開票,這樣行得通嗎 ,A公司沒有這個產品的進項可以開票出去嗎
老師,我還想咨詢一下,就是我們是貿易公司,購進的是A 產品,但是我們有些東西買回來需要加工處理一下,也有點加工費的發票,但是客戶要求我們開票開的是B產品,我這樣開出去,應該沒事吧
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額