你好,根據你的描述,這個固定資產的凈殘值已經很少了,你可以把他完全計提完折舊的
老師您好,新到一個公司,發現帳上固定資產26982元,累計折舊24959,那么26982-24959=2023,這樣的話,剩余的這些固定資產我都要給它折舊完嗎?還是怎么處理呢?
老師,您好,我有一個研發項目,專門為這個項目購進固定資產,結果研發項目結束,但是這個時候固定資產還有很多折舊沒計提,那我未計提部分固定資產怎么處理?之前都做到研發費用,剩下的折舊如何入賬呢?
老師您好!我做21年匯算清繳時才發現,我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產折舊,貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產折舊,貸:固定資產。相當于我把這個固定資產折舊金額沒有,把固定資產原值給減少了。報表都已經報了。現在怎么調啊?謝謝老師!
老師,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定資產和累計折舊,但入賬時沒把固定資產計入到固定資產卡片里,只把固定資產手動輸入起初余額里,之后21年固定資產累計折舊時只計提21年新增的固定資產,現在匯算清繳也結束了像這種情況怎么處理好?一定要幫我解決,如果是您怎么處理,先萬分感謝您
老師 你好 我22年計提公司車輛折舊的時候是 貸管理費用-折舊費 借固定資產汽車的 年末也沒結轉到可累計折舊中 23年也是這樣做分錄的 現在固定資產要清理了 這個分錄該怎么修改呢
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師,直接把2023折舊完就行嗎
是的,這個提折舊的,但是要考慮2023里面是不是有包含殘值的
老師,請問殘值要怎么處理
你好,這個殘值仍然是要在賬上的,不能動的
要等注銷的時候走固定資產清理嗎
不是的,如果你處置固定資產,才需要清理的
那我就讓它掛在帳上了嗎
是的,直到你處置固定資產的
老師,你看一下這個,這是她們做的固定資產折舊表。第二項,它顯示這個月折舊完,但是這個月不才折舊了5742嗎[捂臉],不應該折完6600嗎
你好,根據你的圖片,這個月折舊就全部計提完的
對呀!它顯示11折舊完,可是老師您算算,根本沒有折完,這是怎么回事?
你好,這個是加速折舊的,并不是按照運輸折舊來計算的
你好,這個是加速折舊的,并不是按照勻速折舊來計算的