同學你好 這樣就可以的
老師,我10月份小規模納稅人,開出去76萬的專票,現在11月份了,對方把2聯全退給我了,我已銷售方開紅字發票,信息表上傳時顯示該發票已抵扣,現在咋辦了。我是不是就不能開了。請教
老師,我是小規模公司,10月份開了76萬的專票出去,購買方已抵扣了,現在11月份跨月了給我把票退回來了,今天購買方也填寫申請(信息表),我是銷售方拿到信息表后,剛開了張紅字發票,你幫我看一下對不對。謝謝!
有一個客戶10月份給我公司開票過來,然后我公司已經認證抵扣了,但是現在對方說退款,所以讓我公司開紅字信息表給他們,這個我應該開紅字信息表是應該在購買方的已抵扣填對嗎
你好,我們公司8月份抵扣了一份發票,現在要退回去那個發票,我這邊購進方申請紅字信息表,是不是就要我開紅字發票?給是我這邊開了紅字信息表,銷售方開紅字發票
你好 我我問下我是購買方,我3月份開出了一張紅字信息表把銷售方的公司名字開錯了,紅票銷售方已經開出來了,現在跨月了怎么處理啊
老師,我們是建筑公司,3月開了100萬的3%的專票,4月需要沖紅100萬,開16萬普票,這樣的話,稅務局會打電話來詢問緣由么?
關于員工的扣款問題咨詢 請問,針對員工的失誤,公司先對外賠償后,在扣去員工的相應績效的,這個怎么賬務處理,借:其他應收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應收款, 但是如果實務中,是直接在員工的工資里面扣減的呢,非員工在支付給回公司賠款的呢,那么這個是否可以在發放工資的時候直接在分錄 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 銀行存款,這樣體現呢?
老師,銷項不含稅金額66917.42進項不含稅金額64967.57,現在算進項票還缺多少,怎么算啊
@郭老師,一般建議月底最后一天開發票嗎
我司是物業公司,充電樁公司在我小區投放充電設備,我司怎么開票給充電樁公司
老師您好,采購員做的采購訂單,金額頻繁出錯,這個該是財務負責監督改正的嗎?
總公司和分公司是統一納稅,總公司撥付給分公司2萬元,總公司怎么做分錄,這個錢不需要還
老師,員工出發的差旅費668.6(高速路費發票269.60,399元的早餐和住宿沒有發票沒有發票只有微信支付截圖),報銷了,怎么記賬?沒有發票的部分費用能稅前扣除嗎?
酒精都不是消費稅的稅目 為啥準許抵扣啊
老師您好,財務有義務核對倉庫入庫,與采購入庫金額嗎?
好的,那我現在開出來的紅字發票,第二聯抵扣聯,第三聯要不要把它給購買方呢?
紅字發票不需要給購買方的
那紅字發票的3聯都是我銷售方保存嗎?還有老師:購買方他開出的信息表(如圖片)應該要給我對吧!因為他就拍了一個圖片給我,讓我先開紅字發票。
同學你好 對的,你都保存就行了,紅字發票信息表你自己下載就行了
老師,那我這3聯紅字發票還要不要蓋“發票專用章”呀!保存
不用,這個不需要的
好的,謝謝老師的耐心解答,麻煩了
滿意請給五星好評,謝謝