你好,應(yīng)收賬款的借方是應(yīng)收未收款項(xiàng)。 預(yù)收賬款的貸方是預(yù)收的貨款,二者是不相等的。 應(yīng)收賬款貸方余額才是等于預(yù)收賬款的貸方
老師,應(yīng)收賬款的貸方是不是就等于預(yù)收賬款的貸方?預(yù)收賬款的借方是不是就是應(yīng)收賬款的借方?
老師,應(yīng)收賬款的借方等于預(yù)收賬款的貸方嗎?
應(yīng)收賬款的報(bào)表填列是等于應(yīng)收賬款的借方?預(yù)收賬款的借方-壞賬準(zhǔn)備的貸方?壞賬準(zhǔn)備的借方么?
應(yīng)收賬款借方是不是等于預(yù)收賬款貸方
1. 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款的貸方等同于預(yù)收賬款的借方,應(yīng)收賬款的借方應(yīng)該等同于預(yù)收賬款的貸方,這個(gè)說(shuō)法對(duì)吧? 2. 如果在發(fā)貨之前已收到客戶匯入的貨款,可否直接記入“應(yīng)收賬款的貸方” 呢? 這與計(jì)入“預(yù)收賬款的貸方”是沒什么區(qū)別的吧?
@董孝彬 好的好的,問(wèn)答區(qū)@董孝彬,剛才問(wèn)題繼續(xù)就行, 上面就是說(shuō)其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤(rùn)就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請(qǐng)問(wèn)專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問(wèn)的問(wèn)題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對(duì)于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對(duì)?
老師您好 a 教材上說(shuō)的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬(wàn),增值稅申報(bào)表改了,會(huì)算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡(jiǎn)便
董老師好~咨詢有問(wèn)題咨詢您下~
那預(yù)付的貸方余額等于應(yīng)付的貸方余額嗎
你好,是的,是這樣的