你好 這個是個人消費的嗎
老師您好,請教您個問題,法人給單位辦了加油卡,但是每月還款是公戶轉給法人,法人用信用卡來還加油卡的費用,請問這樣操作可以嗎?另外請教下這個加油卡銀行每月轉給法人信用卡的金額和實際拿回來的發票金額是不一致的,這種情況應該怎么做分錄?以哪個金額為準來做?還是沒有沖突,各做各的?
老師,我們是武漢的公司,一般納稅人。公司想做加油預付卡的中間商。我們從供應商A公司那以99元的價格購入油卡,再以100元的價格賣給客戶B公司,我們就賺個1元差價。供應商A公司和客戶B公司都不是加油站(估計也是中間商之類的)。請問供應商A公司怎么給我們開票,我們又怎么給客戶B公司開票呢?是開那種稅收分類編碼的發票最合適? 因為這種資金交易很快的,我們又該怎么做賬呢?
單位辦的加油卡,給了司機,我們給加油站轉了100元,開票開了90元,有10元是司機買商品沒法開票,這樣我們的賬和票金額不一致,這樣應該怎么做?
我們公司是一次性預付充值油卡1萬,車沒油了,公司員工就自己掂了錢給車加油200元,開了票,然后油卡沖上后,我們又給員工的車用油卡加油了,這個賬怎么做呢
單位買了加油卡,發給合作的司機(不是員工沒有勞動合同的)抵運費,司機的正常運費通常是在平臺結算,我們公司轉賬給平臺公司充值到平臺,平臺會開轉給司機的金額的運輸發票給我們公司。如:a司機運費是5千元,我們發了1000元油卡給這個司機,平臺就只打4000元給這個司機,平臺只開4000元發票給我們。購入油卡,發卡給司機,支付運費,我該怎么做做賬好呢?分錄怎么做呢?謝謝
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業實際經營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
幫我公司拉貨的運輸司機消費的
算是個人消費吧
你們單位給報銷 借主營業務成本貸銀行存款90 借主營業務成本福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款10
平時的發票,我們都計入費用了
你好 你們是物流運輸的嗎
不是,是外貿公司,我們單位也有車,就是有時候別人幫忙會給油卡,我們單位開發票
把主營業務成本改成銷售費用
那他也不是我們公司的員工,怎么做應付職工薪酬?
借銷售費用-運輸費/招待費貸銀行存款
沒有票據啊,什么都沒有?
沒有發票做賬可以 不允許抵扣所得稅
借:銷售費用-運輸費90 銷售費用-招待費10 貸:銀行存款100 這樣可以么?
你好 可以這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快
還有個問題,匯算清繳納稅調增時,是填在哪里?
納稅調整明細表扣除項目招待費和其他里面