同學(xué)你好,建議是盡早啟用固定資產(chǎn)模塊,因?yàn)閱⒂萌掌谕淼脑捘阕钤缳?gòu)入的固定資產(chǎn)是無(wú)法按照原購(gòu)入時(shí)間錄入固定資產(chǎn)卡片的,因?yàn)橘?gòu)入時(shí)間早于了固定資產(chǎn)模塊啟用時(shí)間,如果按照啟用時(shí)間錄入固定資產(chǎn)卡片的話,固定資產(chǎn)模塊的折舊金額與賬上的折舊金額會(huì)不一致
老師,金蝶K3專業(yè)版之前的固定資產(chǎn)我沒(méi)有啟用固定資產(chǎn)模塊,都是直接借:固定資產(chǎn) 代:銀行存款了。 如果以后再有新購(gòu)入的固定資產(chǎn)啟用固定資產(chǎn)模塊的話會(huì)對(duì)之前的賬有影響嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下賬套是2021年10月份啟用的,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有用固定資產(chǎn)模塊,是手工計(jì)提折舊的,在21年11月份有出售固定資產(chǎn),也是做的手工的固定資產(chǎn)清理,那現(xiàn)在如果在22年1月份啟用固定資產(chǎn)總模塊,導(dǎo)入固定資產(chǎn)清單模版的話,是導(dǎo)入出售固定資產(chǎn)的清單模版,還是導(dǎo)入沒(méi)有出售固定資產(chǎn)前的清單模版呢
固定資產(chǎn),我以前已做購(gòu)入記賬憑證,只是沒(méi)提折舊,固定資產(chǎn)模塊也沒(méi)啟用,現(xiàn)在我要提折舊,把國(guó)定資產(chǎn)啟用了,錄入設(shè)備后,軟件自動(dòng)生成剛購(gòu)買(mǎi)的憑證,怎樣讓它直接提折舊,不用再出購(gòu)買(mǎi)付款記賬憑證?。
出售固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理,賬上沒(méi)有此固定資產(chǎn),經(jīng)查是原來(lái)購(gòu)買(mǎi)時(shí)未入固定資產(chǎn),直接是入管理費(fèi)用了(借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款),所以賬上沒(méi)有這個(gè)固定資的記錄,現(xiàn)在出售此固定資產(chǎn),應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄呢?可以直接做借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎?
旅游公司內(nèi)賬,我用的是用友軟件做賬,有固定資產(chǎn)模塊,也有購(gòu)買(mǎi)電腦,但是沒(méi)有把電腦錄入固定資產(chǎn)模塊里面,直接做了賬借固定資產(chǎn),貸銀行存款,后面也是一樣計(jì)提折舊,這樣做賬是沒(méi)影響的吧?
老師,我們買(mǎi)的國(guó)內(nèi)設(shè)備為了出口的,買(mǎi)回來(lái)是增資稅專用發(fā)票,做賬成本也是不含稅金額嗎 我們銷售出去是0稅率的
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)上一年度的抖音賣衣服,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅我已經(jīng)全部確認(rèn)為貨物未開(kāi)票收入了,今天今年年度開(kāi)了一些服務(wù)費(fèi)的,現(xiàn)在就是相當(dāng)于補(bǔ)開(kāi)票了的,那么請(qǐng)問(wèn)如何申報(bào)增值稅比較好的昵,今年開(kāi)的一部分服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我放回到上一年度的未開(kāi)票收入里面去的了
老師,印花稅可以計(jì)提或者暫估嗎
老師,我們是網(wǎng)約車工會(huì),老板想著為網(wǎng)約車司機(jī)繳納醫(yī)保和社保,但是費(fèi)用由司機(jī)自己全部承擔(dān),賬應(yīng)該怎么做合適?
你好,其他業(yè)務(wù)收入長(zhǎng)期高于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師。開(kāi)標(biāo)前,證照過(guò)期了。是不是屬于流標(biāo)?
公司處置固定資產(chǎn)機(jī)動(dòng)車,需要開(kāi)具百分之幾的發(fā)票。
如何給會(huì)計(jì)學(xué)堂提意見(jiàn),為什么微信和平板不能同時(shí)登,每次登都很麻煩
老師我這邊有一筆利息27.82元,平時(shí)作在財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)27.82,匯算清繳時(shí)自動(dòng)帶出到利息支出-27.82,還需要退1.39的稅是對(duì)的嗎,退這1.39是不是比較麻煩可以在其他里調(diào)增不退嗎
老師。投標(biāo)的時(shí)候資格審查那塊都不合適,屬不屬于流標(biāo)?
模塊啟用之前的固定資產(chǎn)會(huì)一次性攤銷掉,
這樣的話是不是對(duì)之后的固定資產(chǎn)就沒(méi)有影響了?
同學(xué)你好:一次性攤銷掉的話固定資產(chǎn)模塊中固定資產(chǎn)原值和總的折舊額與總賬模塊中固定資產(chǎn)原值和總的折舊額不一致,原則上是不建議這樣做的。有些財(cái)務(wù)軟件如果固定資產(chǎn)模塊與總賬模塊不一致是無(wú)法進(jìn)行對(duì)賬結(jié)賬的。
那我現(xiàn)在要是啟用固定資產(chǎn)模塊我該怎樣做呢?因?yàn)橹暗囊呀?jīng)有些固定資產(chǎn)并且每月提折舊了
建議你把啟用日期設(shè)置為第一次增加固定資產(chǎn)的日期,應(yīng)該的可以的,然后錄入固定資產(chǎn)卡片時(shí)候增加固定資產(chǎn)的日期和入賬日期保持一致。
好的老師,謝謝 我試一下
嗯好的。有不明白的可以發(fā)信息