這個要看你所得稅匯算清繳結果才能知道,不能看賬面的
老師,請問一下,去年凈利潤是顯示虧損七十多萬,今年大概盈利也是七十多萬,那還需要交企業所得稅嗎?
老師,我們是今年新成立的企業,21年還虧損十幾萬呢,但匯算清繳時大概會調增一萬多,這樣算下來還是虧損,不用交所得稅吧?那留抵補虧的是不是要減去這一萬多?
請問一下,小型微利企業十一月開始業務,十二月總計盈利也就是利潤總額13萬,需要交多少企業所得稅?一般納稅人公司
老師,公司去年虧損80多萬,今年盈利70多萬,還需要交企業所得稅嗎?
老師您好!,請問下小規模去年盈利已交所得稅,今天第一季度虧損2萬多,笫二季度盈利7千多還要計提所得稅嗎?是用7千多彌補2萬多虧損嗎
你好,老師,我想咨詢一下,支付費用的時候,可以直接做成借:管理費用,貸:其他應收款,這樣可以不?
生產型出口發票按照報關單的申報日期還是出口日期查匯率開票
請賈蘋果老師解答,其他人勿接否則差評,暫估調增后應付賬款怎么處理
出口企業,員工日本出差報銷,這些票據合規嗎,所得稅前能抵扣嗎?
老師您好!請問下,員工工資16751.01元,減5000,減子女教育兩小孩4000,那么應稅工資是7751.01元,屬于二級工資數,7751.01*0.1-2520/12個月=565.10元,這樣行嗎
老師匯算清繳固定資產折舊那個表,填的是24年新增的固定資產的數嗎(24年的年報)
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評??!暫估原材料是否要做納稅調整
您好!老師年終獎放在那個科目啊
這個借方為什么是以前年度損益調整,它替代了哪個損益科目
企業所得稅匯算清繳補繳了一萬塊所得稅,請問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢
就是去年的匯算清繳是七十多萬呀,今年的盈利能和去年的相抵嗎?
可以的,可以的抵減的額