你好,多交的稅金,算到營業外支出了
老師公司按照開票金額百分之一繳納的,個人所得稅-經營所得稅,這個是屬于經營者個人的,還是屬于公司預繳的,怎么賬務處理?
老師公司按照開票金額百分之一繳納的,個人所得稅-經營所得稅,這個是屬于經營者個人的,還是屬于公司預繳的,怎么賬務處理?
公司繳納外經證的預繳稅款,有一個經營所得個人所得稅繳納,這個怎么計提呢,之前工資所得是 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費應交所得稅 現在經營所得如何計提呢? 另外想知道經營所得個人所得稅是怎么計算的
我們個人獨資企業繳納的個人經營所得稅是開票金額的百分之一嗎?
個人獨資核定征收企業這個月因為紅沖2021.4季度1%稅率普票又重新開具一樣的發票(由于之前開票員是管理員現在改成名字),紅沖當時沒有繳納增值稅,繳納個人經營所得稅,目前代理記賬公司說要更正21年個人經營所得稅,放棄繳納的個人經營稅金,然后今年新重新開具的這張發票要再次繳納個人經營所得稅,這合理嗎?
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現在都是開電子發票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發生哦?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
???這個屬于個人,還是公司,怎么區分賬務處理
老師,我不明白的是按照企業繳納的所得稅,不是屬于預繳的那一種嗎?這個又是屬于個人所得稅經營所得的,然后是按照開票金額的1%的這個是屬于經營者個人的所得,不是公司的那個企業所得啊,所以這個賬務該怎么處理?
個人所得稅,全部按照稅法都是個人應該繳納的,個人收入所得,所以應該個人交稅的。至于你們私下怎么談的,這個看雙方協商。
老師,那這個,個人所得跟企業所得是兩碼事,就是繳納了個人所得并不影響企利潤的所得
你好,你是什么性質的公司,個體戶公司,不繳納企業所得稅,公司的經營所得也繳納個人所得稅。 你這個是其他人去代開的發票給你公司的嗎,還是自己去代開的?
好像是異地項目
公司自己開的票,這個是現金去繳納的各項稅費
這個個人所得稅屬于項目承包人繳納的: 借:其他應收款-項目承包人 貸:應交稅費-應交個人所得稅 繳納時: 借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款