再次開藍(lán)字發(fā)票的時候,稅率按多少開呢? 1%
我們是小規(guī)模納稅人,在1月份開具了張普票,現(xiàn)在要紅沖,當(dāng)時開的時候稅率是3%,現(xiàn)在疫情期間稅率是1%,現(xiàn)在紅沖重新開稅率是多少呢
老師!2018、2019年的專票當(dāng)時是按3%的稅率代開,現(xiàn)在的稅率是1%,紅沖后,再次開藍(lán)字發(fā)票的時候,稅率按多少開呢?謝謝
購買方開具紅字信息表,需要我們開一張紅字發(fā)票沖紅,再開一張藍(lán)字發(fā)票,當(dāng)時開具工程款稅率是10%,現(xiàn)在是9%,紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票都是按10%的稅率開么?
20年的發(fā)票稅率是1%,現(xiàn)在是免稅,20年的發(fā)票紅沖了,那現(xiàn)在開新的藍(lán)字發(fā)票稅率按照哪個來?
老師你好,請問現(xiàn)在要是有3月1號之前的發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯了,現(xiàn)在按照原征收率開了紅字發(fā)票后,正確的發(fā)票按原稅率開還是開免稅呢,謝謝
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
為什么呢?個體工商戶代開專是3%,因優(yōu)惠政策現(xiàn)在稅率是1%,紅沖之前3%的票后,不能開出3%的稅率發(fā)票嗎?
現(xiàn)在是優(yōu)惠稅率,你要優(yōu)惠就只能開1%,要么你就去稅局申請不要優(yōu)惠,全部發(fā)票都按3%開