您好,如果沒有收到貨,借,預付賬款,貸銀行存款
老師你好,公司簽訂的合同預付款是按實際款記科目(借,預付賬款,貸銀行存款),還是(借,預付賬款或暫估入庫,貸銀行存款或應付賬款)實際未收到貨。
老師,是先付款購買苗木,貨未入庫,發票未收到分錄是 借:預付賬款 貸:銀行存款 然后對方退部分款 借:銀行存款 貸:預付賬款 后對方發部分貨,發票也到 借:庫存商品 貸:預付賬款 剩余貨已入庫,發票沒收到,怎么處理?
老師,支付貨款,之前暫估入賬的,要轉回應付賬款嗎?還是直接用暫估賬款科目支付! 1)借:應付賬款-暫估-xx 貨:銀行存款。 2)借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-XX 借:應付賬款-XX 貸:銀行存款 2種哪種可行?
老師4s店已付廠家車款 發票未收,會計分錄借預付賬款貸銀行存款,到了一些車,借庫存商品 貸預付賬款—暫估預付賬款 收到發票做借 預付賬款—暫估預付賬款,應交稅費貸預付賬款,這樣做可以嗎 都是發票未收的情況,還有公司將商品車轉為試駕車的會計分錄我還是不知道咋做
15號預付賬款4萬,走的科目,借:預付賬款 貸:銀行存款,月末貨到支付尾款16萬票未到,做暫估入庫 分錄是怎么寫,
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
我怎樣做賬提現出應付款呢?
你暫估才會體現出應付賬款,但是貨不是還沒到嗎
是的未到貨,根據合同我要知道公司的應付賬款是多少?這個怎么做賬?請老師賜教
先看合同總額是多少,你們預付了多少錢,剩下的不就是應付的了嗎?
嗯,要怎么做賬提現出來?
貨還沒到呢? 無法做暫估,是必須要體現應付賬款嗎?
是的,我是需要單獨做表格嗎?
你可以自己做個表格,在賬上無法體現出來。
好的,謝謝老師
沒事,別客氣,如果滿意幫忙給個五星好評,多謝。