你好??缭碌陌l票只能沖紅不能作廢的
您好!3月開了兩張專票,對方公司已抵扣,收不回來紅沖,那么我們開了普票的部分是否可以享受免稅政策(我們是酒店行業)
老師,小規模納稅人開具發票時,非學歷教育服務稅率自動是6%,還標注了免稅,那么編輯商品編碼時應該選擇3%、6%還是選擇“享受優惠政策”“免稅”呢?,我看之前的會計開的是1%的稅率
老師,我們是酒店行業,開了6%的發票,我要享受免稅政策是把之前的發票作廢還是紅沖,選擇哪個好
老師您好,我們是酒店業,一般納稅人。一月份稅局通知不享受疫情免稅政策了,我就做了增值稅加計抵減憑證,借:應交稅費~未交增值稅,貸:其他收益。二月份又通知繼續享受免稅政策。那我二月份可以把這個加計抵減的憑證沖紅嗎?
老師好,我們是建筑行的個體戶,這個季開票超過45萬了,不能享受45萬增值稅免稅那個政策,我可以沖紅廢一張發票享受45萬的免稅政策嗎
老師,請問工商流程已經走到換證這一步了還可以撤銷嗎?
某公司投資了一家A公司,該公司以存貨入資,現在入資他們實際又沒有存貨,她做的資產評估只是別人放在她那里的庫存,即使他們有庫存入資,是否也要視同銷售,要開具銷售發票,他們沒有進項抵扣,要交增值稅和所得稅,對嗎?
11300*1.13*15%為什么*15呢
書上說:增值稅專用發票、機動車銷售統一發票、海關專用繳款書、稅收繳款憑證上注明的金額或價款為不含稅銷售額。 為什么增值稅專用發票是不含稅的呢?我看到的都是含稅的呀。發票上有注明稅是多少
會計學堂全盤真賬實操后邊的做賬實操做完是正常的,但“報稅實操”已經報了稅了,后邊的進度怎么回事?
老師廣告制作在哪個大項里面
老板昨天給我一張小票讓我對公開發票 我們現在缺費用票,我是給他報銷還是不管就做費用票
提供鑄件毛坯粗加工,收取加工費,是不是開具勞務-加工費
這道題應該選擇300萬還是500萬
b.c公司共同經營一個項目,在a公司運作,b投資13萬,c公司投資15萬,投資用于支付貨款?,F在凈利潤為-50萬,收入150萬,費用發生100萬(b公司支付80萬,c公司支付20萬),現清算利潤,按共同分攤模式。 1.b應承擔的虧損=50萬/2=25萬-13萬=12萬 c應承擔的虧損=50萬/2=25萬-15萬=10萬 計算是否正確 2.各公司支付的費用是否要計算在投資款里,理由是什么?
老師,沒有跨月,怎么處理好
你好,沒有跨月可以作廢或沖紅都可以