你好,有其他應(yīng)付款的話,轉(zhuǎn)到無法償還的款項(xiàng),營(yíng)業(yè)外收入。
請(qǐng)問個(gè)體戶已經(jīng)銷戶了 但是我賬上還掛著差他錢該怎么處理呢?轉(zhuǎn)公司也轉(zhuǎn)不了呀
老師,有個(gè)銀行賬戶銷戶了,但是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒有做賬,賬戶的時(shí)候老板同意將里面的款項(xiàng)進(jìn)行零元銷戶,但是相關(guān)的單子也不見了,現(xiàn)在賬上還掛著錢,這個(gè)要怎么處理呢?
公司向個(gè)人租賃車輛,錢也轉(zhuǎn)過了,但是她開不了發(fā)票怎么辦,她名下有個(gè)個(gè)體戶,該怎么處理呢,加油票。。。。也已經(jīng)抵扣了,要全部轉(zhuǎn)出嗎
公司要銷戶了,還欠股東的錢但是公司賬戶上已經(jīng)不夠還,股東也不用還,這種情況該怎么把其他應(yīng)付款的賬務(wù)給做平?
公司申請(qǐng)注銷,但是之前賬上沒發(fā)的工資做成已經(jīng)發(fā)了,后面已經(jīng)發(fā)了的工資掛著賬,這個(gè)就有一定的差額,和現(xiàn)金也對(duì)不起,這個(gè)應(yīng)該怎樣處理呢
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個(gè)為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
我想問能否現(xiàn)金給他 喊他寫收據(jù)? 把賬平了?
你賬上有現(xiàn)金嗎,有就可以
是否對(duì)方需要寫什么?
按照你上面說的,收據(jù)寫清楚就好了。
哦哦 好的。謝謝
不客氣,很高興能幫到您。