你是銷售并安裝的就是13
老師,請問下,我們是醫療儀器商貿有限公司,我們給醫院開票,開票內容是彩超保修服務費,這個到底是按照13%還是按照6%開,我們是一般納稅人企業,有兩個稅率分別是13%和6%。(經營范圍:電子產品、電子元器件、I類、II類、III類醫療器械及配件的銷售、維修服務及設備安裝、技術開發、技術服務、技術咨詢;電子產品、辦公用品計算機軟硬件批發兼零售;商務信息咨詢;會議會展服務)
老師,您好!我們是一家監控設備硬件及服務公司,前期主要業務是提供設備硬件以及搭配的軟件服務,我們找A公司幫我們進行監控設備安裝,A公司開具9個點的發票給我們,我們與門店簽訂的是監控硬件(13個點)與服務銷售合同(6個點),我司對外開票的時候,需要再區分9個點的安裝和13個點的硬件嗎?還是全部按照13個點來開具就可以呢?
老師您好,我公司: 主要業務是:服務器托管服務.就是甲方提供服務器設備,我們提供場地、維護、以及電能,來給甲方提供服務,主要消耗的是電,收入是服務費! 1,公司收到的發票主要是電費發票,電費發票比較多,電費發票是按照13個點開進公司的! 2,公司給甲方開出去的是服務費發票,稅率百分之6,但稅局說我們主要消耗的是電,產生的收入相當于賣電收入,所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”,不能按照6個點計算服務費,這樣就產生了稅差,要補交稅款,但是我們確實是做服務行業的!請問這樣合理嗎?我的客戶也不會同意我給他們開售電的發票啊! 3,我方想不通的是:餐飲行業也是服務行業,為什么他們交電費是按照13個上稅,他們給客戶開餐費發票就能是6個點?就是因為我們用電多么?
老師好,我們公司的營業執照上有溫室大棚設施安裝銷售及配套服務,還有后面的溫室大棚配件及保溫被生產加工及銷售,我開票大部分開的是建筑服務*工程服務,備注欄里寫上工程地點和工程項目,那開的這個指的就是我營業執照上的溫室大棚設施安裝銷售及配套服務這一條,剩下后面的我們銷售大棚配件和保溫被是不是就可以做為其他業務收入。主營收入是工程服務。
老師好,我們公司的營業執照上有溫室大棚設施安裝銷售及配套服務,還有后面的溫室大棚配件及保溫被生產加工及銷售,我開票大部分開的是建筑服務*工程服務,備注欄里寫上工程地點和工程項目,那開的這個指的就是我營業執照上的溫室大棚設施安裝銷售及配套服務這一條,剩下后面的我們銷售大棚配件和保溫被是不是就可以做為其他業務收入。主營收入是工程服務。老師幫看一下營業執照上的經營范圍。
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
也就是說在日常過程中,不需要完全的按照進出一直來開票,而是根據業務情況來選擇對吧
而是根據業務情況來選擇對吧 是的
好的,謝謝
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